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老师 去年的暂估成本是今年5月票来了都可以冲销了做汇缴的吧

2022-05-08 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-08 13:20

你好可以的 可以这么做的

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快账用户6806 追问 2022-05-08 13:26

还有如果明细科目入错了 由于是管理人员是劳务派遣我把社保费 工资 都计入到管理费用 社保费里面了 也不影响利润 填写职工薪酬明细那张表的时候应该怎么办 重新计算还是按照账面上填啊

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齐红老师 解答 2022-05-08 13:29

安你之前错误的填写的

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快账用户6806 追问 2022-05-08 14:09

那上年度实际暂估成本应该是上年累计暂估数-本年汇缴前红冲数

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齐红老师 解答 2022-05-08 14:13

对的,是的,是这么做的。

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你好可以的 可以这么做的
2022-05-08
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-05-19
可以的,没问题的哈
2026-04-14
暂估不是想怎么暂估就怎么暂估,是已经发生了,比如货物已经收到,只是没有取得发票。才暂估
2023-04-06
发票到了冲暂估就可以了
2024-11-28
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