你好,直接按减免之后的来做就可以的, 钱减免的做了计提没有,如果没有的话就不用做了。

金税盘当时买的时候账上全额做了减免,但认证勾选系统至今还有这两笔的进项,没认证,一直放着,请问我下月直接勾不抵扣勾选可以吗?
老师,请问一般纳税人也可以享受六税两费的减免政策了嘛?我申报我们家资源税的时候系统自动弹出来减免了,我们上个月都没有的
之前附加税有减免政策,这个月我申报后,这次扣税的时候,系统直接减免的,请问我做账的时候怎么做
在申报增值税时,企业重点人群减免申报表填好后,等于主表应纳税额减征额时,系统自动在附表五附加税中扣除,但是提交申报的时候又提示减免金额大于减免额度,请问要怎么处理呢?
老师,我这个月申报的时候,有了数控盘服务费280.我填了附表4那个减免税表,但是最后扣费的时候,这个280怎么没有扣掉啊
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
之前减免的,我是按正常交税做的计题,把减免这部分也做了计提的,
那你就这个月不需要做,不需要做支付,也不需要做计提。
但是我4月应交城建税那些是正常计提的,这次有减免就少交了,那么,我就计提多了,那不是一直挂起哦,
你好,你应该退回来多少钱?现在抵扣了多少钱?
减免的金额是248.64,你给我说分录怎么写
你好,那你应该退回来的金额是多少?
不是退回来,是从4月的附加税,直接减少的,减少了248•64,这个金额应该是1月分该减免的,一月我也计提了这部分的,4月我也是按正常计提的
你好,那你计提的时候少计提这些就可以的。
长的退给你,你应该红冲计提的,你现在之前的不用计提,你这个月缴纳的时候少计提这些税款不就可以啦,你需要交多少再计提多少,然后再做缴纳的多少就可以啊。
举例子,根本就没法跟你说,如果你自己凭空想象的话,你还是问这些,比如给你应该退回20,没有退回,这个月需要交60 你只需要交剩下的40就可以的 借税金及附加,贷应交税费40,借应交税费,贷银行存款。
恩,我不晓得保税的时候会直接递减,所以就正常计提了,现在我红冲减免的金额就可以了哈
对的,是的,是这么做。