你好,直接按减免之后的来做就可以的, 钱减免的做了计提没有,如果没有的话就不用做了。

请问,11月计提了教育费附加,但是12月申报的时候,申报表显示可以减免。那这个减免怎么做分录?
老师,请问一般纳税人也可以享受六税两费的减免政策了嘛?我申报我们家资源税的时候系统自动弹出来减免了,我们上个月都没有的
之前附加税有减免政策,这个月我申报后,这次扣税的时候,系统直接减免的,请问我做账的时候怎么做
在申报增值税时,企业重点人群减免申报表填好后,等于主表应纳税额减征额时,系统自动在附表五附加税中扣除,但是提交申报的时候又提示减免金额大于减免额度,请问要怎么处理呢?
老师,我这个月申报的时候,有了数控盘服务费280.我填了附表4那个减免税表,但是最后扣费的时候,这个280怎么没有扣掉啊
老师单位年底取现金分红有风险吗?不到十万
比方说26年账上,我有调整以前年度损益,是不是调整了就调整了,还要干嘛吗?然后影响26年利润吗?还是说调整了就要改企业所得税汇算清缴年报?还是说27年报26年企业所得税年报的时候要把这笔以前年度损益调增调减出来
你好,老师小规模纳税人,客户货款7659*1.01=7735.59元,一共打款7735.59我们开票开7735.59含税就行是吧
老师,我账上挂了一次应付职工薪酬大概有12万,现在公司没有资金发放,决定,这笔薪酬有4个股东来承担,每人承担3万,这个分录怎么做?
老师,备用金还回公司账户,备注写什么好?
注销的时候资产负债差上可以有什么数字?
想注册一个公司,怎么注册?
福利费是工资薪金的14%,这个工资薪金页包括年终奖对吗
农业科学研究和试验发展;国内贸易代理;贸易经纪;货物进出口;新鲜蔬菜批发;鲜肉批发;鲜蛋批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);;食品销售。 老师,这是我公司的经营范围,我公司可以开现代服务*服务付的发票出去吗?
老师,公司未实际经营,税务也没有开通,现在要申请普通注销,清算报告要怎么写,有模板吗
之前减免的,我是按正常交税做的计题,把减免这部分也做了计提的,
那你就这个月不需要做,不需要做支付,也不需要做计提。
但是我4月应交城建税那些是正常计提的,这次有减免就少交了,那么,我就计提多了,那不是一直挂起哦,
你好,你应该退回来多少钱?现在抵扣了多少钱?
减免的金额是248.64,你给我说分录怎么写
你好,那你应该退回来的金额是多少?
不是退回来,是从4月的附加税,直接减少的,减少了248•64,这个金额应该是1月分该减免的,一月我也计提了这部分的,4月我也是按正常计提的
你好,那你计提的时候少计提这些就可以的。
长的退给你,你应该红冲计提的,你现在之前的不用计提,你这个月缴纳的时候少计提这些税款不就可以啦,你需要交多少再计提多少,然后再做缴纳的多少就可以啊。
举例子,根本就没法跟你说,如果你自己凭空想象的话,你还是问这些,比如给你应该退回20,没有退回,这个月需要交60 你只需要交剩下的40就可以的 借税金及附加,贷应交税费40,借应交税费,贷银行存款。
恩,我不晓得保税的时候会直接递减,所以就正常计提了,现在我红冲减免的金额就可以了哈
对的,是的,是这么做。