若是自产自销农产品,普通电子发票,对方也可能抵扣
老师,对方是农产品免税公司,给我们开的是免税普票。我也是农业公司从他公司购了农产品,简易加工后售给别的单位,开的是销项电子普票,请问我能抵扣进项?抵扣多少?谢谢老师!
农产品发票的进项税额抵扣要求,是只有对方开具农产品免税发票我们才可以抵扣,如果开具的发票有税额是不是不能抵扣呢
我想问一下什么是农产品销售发票,我们需要开给对方公司抵税,我们是开免税的,普通电子发票是不能抵税的,那需要开什么对方可以抵
老师,我想请问一下,我们购进的农产品,合同签的是开专票,但是对方是农业发展有限公司开的是免税发票,税务查账,税务说以合同约定为准,免税农产品不能抵扣进项,我想问一下,农产品免税发票到底能不能抵扣进项?
老师,从苗圃买入凤仙花,对方给我们(一般纳税人)开了1%税率的普票,但是我们想要免税普票来计算抵扣,可以要求对方开具免税普票吗,我不太清楚什么样的农产品可以开具免税普票
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
那普通发票二联的那种可以抵吗?
我现在申请有个5联的普通发票,这个开给对方可以抵吗?
普通发票二联的那种可以抵
可是我搜索的信息普票是不能抵啊。只有农产品销售发票才可以抵税
自产自销农产品,普通电子发票可抵