你好,汇算清缴的时候,有做纳税调增处理吗?

老师、我们企业所得税汇算清缴2019年利润是负的3万多、没有缴纳所得税、2020年汇算清缴也是负数、但是2020年有一季度缴纳了15元、导致汇算清缴时应缴纳所得税是-15、我应该怎么调数据不让他是负值啊
老师年度汇算清缴公司净利润12万,前期季度按时缴纳企业所得税,汇算清缴也需要缴纳税款吗?
老师,第四季度净利润325万,那第四季度缴纳企业所得税,还是汇算清缴按年一起算
第一季度盈利缴纳了企业所得税,后期都是亏损,年度整体也是亏损,汇算清缴的时候第一季度缴纳的企业所得税退吗?
第一季度盈利缴纳了企业所得税,后期都是亏损,年度整体也是亏损,汇算清缴的时候第一季度缴纳的企业所得税退吗?
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
老师,我做了有8年左右的内账,但外账也知道怎么做,最近有个姐姐让我去他的代账财税公司,可以去吗?
老师,请问一下填季度财务报表利润表取数是10-12月,企业所得税申报填的是本年累计,系统比对提示两个数据不一致怎么办
老师,收到税务文书,上家走逃,异常凭证处理,需要把成本调出吗
纳税调整处理怎么做的老师,我没做过
你好,比如有业务招待费支出,就需要做相应的纳税调增处理 比如发生了滞纳金支出,就需要做纳税调增处理
这个业务招待费支出,滞纳金支出做纳税调整处理应该按照账套里面相应的科目数据来处理吗老师,还有以前季度缴纳的企业所得税呢,这个也需要纳税调整处理吗
你好 业务招待费支出,滞纳金支出做纳税调整处理,是应该按照账套里面相应的科目数据来处理 以前季度缴纳的企业所得税,这个不需要调整啊
这个纳税调整有什么好处老师,我不太清楚这个,请帮我解释一下。
你好,谈不上有什么好处,税法规定而已
我刚不做调整之前净利润12万净利润需要补交2万多企业所得税,调整之后没有补交的税费,这个不太理解。
你好,能把你单位是如何调增的提供一下图片吗
没有业务招待费支出了,滞纳金也没有了,只做了职工薪酬调整。
请看你前后描述,我该相信哪个呢
我刚查看账套没有业务招待费和滞纳金余额了,所以没填了,没错吧老师
你好,既然没有业务招待费和滞纳金的调增,没有其他调增事项,当然不需要补税啊
好的,老师,谢谢指教
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。