你好,汇算清缴的时候,有做纳税调增处理吗?

老师年度汇算清缴公司净利润12万,前期季度按时缴纳企业所得税,汇算清缴也需要缴纳税款吗?
老师,请问第四季度报企业所得税时暂时先报50万,先缴纳一点,到汇算清缴时再按照100万利润来缴纳剩余的税款可以吗?
老师,第四季度净利润325万,那第四季度缴纳企业所得税,还是汇算清缴按年一起算
第一季度盈利缴纳了企业所得税,后期都是亏损,年度整体也是亏损,汇算清缴的时候第一季度缴纳的企业所得税退吗?
第一季度盈利缴纳了企业所得税,后期都是亏损,年度整体也是亏损,汇算清缴的时候第一季度缴纳的企业所得税退吗?
这个好做公司的费用吗?可以的话计入什么二级科目呀
一般纳税人和小规模纳税人对于开专票还是普票有什么规定没有
养生馆收入印花税要报吗?选哪个
老板名下有两个公司:A公司正常生产经营有营收,B公司辅助A公司过账用。就是A公司收到钱假设120W,借款给B,B在借款给非职工个人,这样把钱拿出来,最后这个钱是不还的,那么我的账怎么消化掉呢?B对于A是其他应付款,付不出去转作营业外收入?B对于非职工个人是其他应收款,收不回来转作营业外支出?一来一往平了,也不用缴企税,这样经得起税局查账吗?应该做好哪些资料备税局查账@郭老师
老师工作服可以计入劳保费吗
老师,请问预收账款,没有开票,是不是都要先确认收入申报税了?
老师好,小规模公司确认未开票收入,增值税申报表填哪里呢
老师 临时工工资计入哪里
养生馆报增值税选劳务还是服务
缴纳印花税时买卖合同的应税凭证名称填啥
纳税调整处理怎么做的老师,我没做过
你好,比如有业务招待费支出,就需要做相应的纳税调增处理 比如发生了滞纳金支出,就需要做纳税调增处理
这个业务招待费支出,滞纳金支出做纳税调整处理应该按照账套里面相应的科目数据来处理吗老师,还有以前季度缴纳的企业所得税呢,这个也需要纳税调整处理吗
你好 业务招待费支出,滞纳金支出做纳税调整处理,是应该按照账套里面相应的科目数据来处理 以前季度缴纳的企业所得税,这个不需要调整啊
这个纳税调整有什么好处老师,我不太清楚这个,请帮我解释一下。
你好,谈不上有什么好处,税法规定而已
我刚不做调整之前净利润12万净利润需要补交2万多企业所得税,调整之后没有补交的税费,这个不太理解。
你好,能把你单位是如何调增的提供一下图片吗
没有业务招待费支出了,滞纳金也没有了,只做了职工薪酬调整。
请看你前后描述,我该相信哪个呢
我刚查看账套没有业务招待费和滞纳金余额了,所以没填了,没错吧老师
你好,既然没有业务招待费和滞纳金的调增,没有其他调增事项,当然不需要补税啊
好的,老师,谢谢指教
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。