借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬,福利费贷银行存款
员工去外面工地干活,中午吃饭,饭费计入什么科目
老师,公司买的锅碗瓢盆调料等给员工做饭,计入什么会计科目?
公司给员工叫的外卖午饭计入什么会计科目
老师,公司买的电磁炉,电饭煲给员工中午做饭吃的计哪个科目啊?
老师,员工加班,公司给他们叫的饭,计入哪个科目
老师好,跨年的研发项目,集中研发费用决算表是什么时候做?年度终了还是这个研发项目最终结束的时候?
老师,跨年的一张24年的费用发票,25年入进项还能抵扣吗
老师,小规模纳税人做企业所得税汇算清缴,在职工薪酬这块,各类基本社会保障性缴款,是填写单位部分的金额对吧
建筑异地项目,总公司做了一部分,后面在当地成立分公司后,然后全权委托分公司,除了签一个全权委托协议,还需要签一个三方协议,这样是不是就可以了?
老师,公司卖旧车,卖的金额大于折旧后的金额怎么做账
老师,事业单位的每门诊人次成本及门诊收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 医疗收入成本率 三个的计算公式是什么
老师,比如说我这个月开出去的水泥,开进来黄沙,这个黄沙等我开出去的时候再结转吗?我可以这个月就结转了吗
请问老师汇算清缴暂估调增填在哪里呢?
老师,我最近脑子不好使,请教下,23年的分录借 管理费用-办公费5万 贷 其他应付款-暂估5万,24年3月来票7000元,账上借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 第二个分录借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000,现在我不想反结账,现在25年4月调整分录借利润分配未分配利润-5万 贷 其他应付款-暂估 -43000 其他应付款法人-7000(相当于把24年第二个分录红冲),在做一个正确的分录 借 利润分配未分配利润 7000 贷 其他应付款法人 7000,这是账务处理,24年汇算清缴纳税调增43000,这样行吗?
老师,您好!我公司1月份有出口一单货物(外贸企业第一次出口),就等收外汇后申报出口退税了,因后续无法确定收汇时间,故在5月操作了“进货凭证信息回退”,请问在流程上我还要做什么?或者半年以后又收到外汇了,该怎么处理?放弃退税了应该不能再返回吧?
是要申报个税的吗
能分到每个人的需要,分不出来的不需要