您好,建议最好是补一个合同的
老师,别人用我们的共享实验室做实验,我们签订的合同内容是实验费,我们给对方开具发票可以开技术服务费吗?如果不可以,我们这种情况如何签合同,如何开发票。
工程监理公司,和客户签订的都是监理合同……变更之前开的发票内容都是“监理咨询*监理服务费”……现在,经营范围增加了“造价咨询”,为了提高公司的造价咨询的资质,签订合同内容没变,发票开了一部分“监理咨询*咨询费”……印花税核定计税依据是“技术合同”按“次”缴纳……1、之前签订的监理合同,能不能开票“咨询费”? 2,监理合同属不属于技术合同,应不应该缴纳印花税?(网上查的是,监理合同不属于技术合同,不交印花税) 3、如果监理合同不属于技术合同……变更之前,销项发票都是开的“监理服务费”日,就不应该交印花税……老会计每月填报的印花税申报表,计税基数填写的数据都是“当月认证抵扣的进项发票金额”,这是为什么? 4、如果监理合同不属于技术合同……现在,开票内容有“监理咨询*监理服务费”和“监理咨询*咨询费”,印花税的计税基数应该是什么?(老会计说,监理合同,开“监理服务费”,不交印花税,可是她每月的印花税申报表都按“进项抵扣的发票金额”计算印花税。开“监理咨询*咨询费”,必须交印花税,没有合同,还是按发票金额计算)
老师,去年发生的技术咨询,已收到发票,但没有签订合同,税务查账这种情况可以吗
刚进公司,A.B公司都是我做财务负责人,A公司与C公司签订技术咨询费合同,但A公司无这方面的技术,就委托B公司做,一共要开具200万普票,由B公司开具200万技术咨询费发票给A公司,再由A公司开具给C 公司200万技术咨询费,请问这种情况有无税务风险??
老师好:公司销量技术服务费,收到技术服务费200万.合同还没签,可以明年再开发票给对方吗?这样有税务风险
老师请问补交以前年度企业所得税怎么做账务处理
老师,制造业的出口发票是免税还是0%?
公司报销地磅安装费,查账之前付过一笔安装费,因为经理安排报销的,有疑问可以问经理吗?
股东多打进公司的投资款退回,写退款可以吗
老师,我们公司的车卖掉了,保险公司红冲了去年的增值税专票,重新开的发票,然后还退回到公司账户一部分保险费,这笔业务的分录怎么做呢?
就是出来的报表申报过不去
老师,我们有个供应商是个体户,开票抬头也是个人,对方不愿意签合同,不愿意帮开票,同意月结,我支付给货款,有没有什么风险,或者税法是否合理
老师,我们酒店公司需要健康证,这个办健康证的人必须是自己的员工吗?
老师!工商减资流程是什么
对,这个季度补开发票,但是得更正原来的申报表,并且需要把无票收入的税款补交了
老师,框架合同怎么缴纳印花税啊,是按实际发生的销售额吗
按照实际的销售额
老师在填报A105080报表时,固定资产原值是按起初余额还是期末余额填写啊
您好,这个是按照期末的
老师,固定资产中包含了办公用品,但是累计折旧好像没有计提汇算清缴时怎么填写啊
啥意思?你不就是直接费用化了吗
好像没做折旧但入到固定资产中了
折旧是可以的您好
老师好像是剩余的账面残值我正常填在原值处本年折旧额和累计折旧额不填写可以吗
可以,这个是可以的