税负率的计算公式有二种: 第一种计算方法是(出口的免抵税额内销的应交税金)/(内销的销售额外销的销售额)=税负] 第二种方法是:(全年销售收入*17%-进项税额期初进项留抵-期末进项留抵)/全年销售收入

免抵退税出口企业增值税税负率怎么算呢?
老师,请问有出口的企业增值税税负率是怎么算的?算增值税税负率的时候当期应税销售收入包含出口销售收入吗?
老师,请问出口退税企业,税负率怎么算?
请问出口免抵退企业的增值税税负率怎么算?
老师;我们是生产企业出口退税;税负率是按出口当月算还是退税的那个月算
老师想问一下,要开出模具费的发票,需要有怎样的营业范围?
老师,问一下,老板先成了一家公司,相隔1年老板娘成立一家公司经营范围都差不多,这种会不会被合并计入收入啊?风险有哪些啊?[合十]
请问一下,如何把以前年度的财政专项资金使用明细给弄清楚?
老师,质保期内的售后维修成本计入什么科目合理,销售费用还是生产成本
2025.12月甲公司给乙公司开发票,业务部门材料未报给乙公司会计且未付款(在走审批流程),乙公司会计需要做账吗
@董孝斌老师,适用小企业会计准则已抵扣进项发票跨年红冲税务处理具体是怎样的?通过以前年度损益调整,并且调整2024年汇算清缴么?还是说账务和税务直接影响2026年的损益不需要调整以前年度。请问这里有有没有具体的条文准则参考呀 感觉有点混乱
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问电子烟在哪个环节征收消费税,分别怎么做账
残保金工资如何填写?
老师注册公司需要哪些资料
老师请问公司开的有生活服务/现代服务/物流辅助服务 6%的票,这个申报增值税税的时候可以享受减免吗
现在税率是13% 了 不好意思
税负率的计算公式有二种: 第一种计算方法是(出口的免抵税额+内销的应交税金)/(内销的销售额+外销的销售额)=税负,是这个意思是吧
出口退税的内销,每个月申报增值税的时候,实际是在退税里扣除了对吧,每个月都是税务局给企业退税,那么内销这部分的增值税实际上也就是企业交了对吧?
同学你好 对的、 是这个意思的