您好,会计分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税

帮客户开了专票,收到客户3个点税金,这个怎么做账
收客户6个点税金,怎么加到开票金额里?
公户收到含税10000,帮客户开票,开票金额是10000. 收对方7个点税,扣除700后,私户转回9300给客户,这内账会计分录要怎么做呢?
您好,请问我是酒店方,客户要求开发票,我们开的电子专票给客户,按照开票收税收客户3个点的税,客户说不合理?
老师,我们公司是小规模纳税人开了3个点的专票给客户,客户说要6个点的专票,所以扣了差额几千块钱,账上怎么处理呢
钢结构开9个点的,税收大类或者编码选什么
个体户30万免征增值税是不含税金额吧
我这有2个工人是黑户(担保户),发工资打不了卡,怎么操作发工资
老师,现金支票跳号使用了,跳过的号还能用吗?
外账,无票支出可以入账吗
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
老师,我只做内账呢
您好,内外账不合规,我提供的是合规做法。