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进项税额转出的分录是什么

2022-05-11 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 15:01

你好 借成本费用 贷进项税额转出

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快账用户3078 追问 2022-05-11 15:02

然后是借:进项税额转出 贷 :未缴增值税吧

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快账用户3078 追问 2022-05-11 15:03

这个科目最后应该没有余额吧

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齐红老师 解答 2022-05-11 16:47

是的,这个科目没有余额的

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你好,就是你认证了专用发票之后,抵扣了增值税,但是这一部分增值税不允许抵扣,需要转出。或是别人给你开了附属发票,你之前的蓝子发票已经抵扣了。
2024-04-17
你好 借成本费用 贷进项税额转出
2022-05-11
借成本费用类科目,贷进项税额转出。
2023-10-27
同学您好,您具体是什么情况需要做进项税额转出
2022-04-07
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-03-31
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