你好同学,当时收到母公司借款的银行承兑汇票并没有产生现金流量,当时处理为筹资活动是不准确的,应该等现在到期实际收到银行存款时确认为筹资收到的借款。
银行承兑到期入账,借:银行存款 贷:应收票据,现金流量项目应该选哪个呢
老师好,银行承兑汇票到期,从保证金账户转到银行存款,含利息收入,借:银行存款,贷:其他货币资金。然后再从银行存款解缴票据支付,借:应付票据,贷:银行存款。这个中间的利息收入请问怎么反映在账务里面?
老师您好!请问我们收到母公司借款的银行承兑汇票做应收票据,当时把应收票据反映到现金流量里的筹资活动借款。现在银行承兑汇票到期到账,借银行存款,贷应收票据 现在的银行存款在现金流量表填什么?
老师我从银行开了一张200万的承兑,当时做的是借:其他货币资金200贷:银行存款200,借:应付账款贷:应付票据,那现在我承兑已经到期了,也收到利息了,应该怎么做账?
老师,我们收到客户的汇票,平时是借应收票据,贷应收账款,然后汇票背书出去的时候,是借应付账款,贷应收票据。现在票据到期了,没有背书出去,就直接把汇票给兑现了,汇票金额已经到了公司银行账户,是不是直接做借银行存款,贷应收票据?
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗