借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
你好,我想问一下,固定资产转入清理时是借固定资产清理9090累计折旧1710,贷固定资产10800,收到固定资产清理收入是7000,会计分录要怎么做?
老师好,请问我固定资产清理收入怎么做账?分录怎么做?
老师,请问固定资产清理的分录怎么做?还有固定资产计提年限提完了,怎么把残值清理完,做分录,以后在账上不体现了,谢谢
老师您好,请问固定资产清理分亏损盈利吗?如果清理的固定资产比购进多卖钱,怎么处理账务做分录呢
老师你好:固定资产清理分录怎么做,资产卡片怎么做
老师第一步借银行存款,贷固定资产清理的金额需要报增值税收入吗?
对的 需要申报增值税
那老师在账上收入怎么提现出来呢?
账上和增值税报表收入不一致?
不体现的 忽略就可以
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快