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老师好,请问我固定资产清理收入怎么做账?分录怎么做?

2022-05-11 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 20:53

借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

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快账用户2150 追问 2022-05-11 20:58

老师第一步借银行存款,贷固定资产清理的金额需要报增值税收入吗?

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齐红老师 解答 2022-05-11 20:59

对的 需要申报增值税

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快账用户2150 追问 2022-05-11 21:00

那老师在账上收入怎么提现出来呢?

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快账用户2150 追问 2022-05-11 21:00

账上和增值税报表收入不一致?

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齐红老师 解答 2022-05-11 21:01

不体现的 忽略就可以

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快账用户2150 追问 2022-05-11 21:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-11 21:03

不用客气 工作愉快

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2022-05-11
你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2021-09-09
您好,借银行存款7000贷固定资产清理,应交税费应交增值税
2022-01-06
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
2023-09-17
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
2024-03-04
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