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企业所得税汇算清缴,应纳税额,如果是亏损,是利润总额减去以前年度亏损,那么不亏损,是怎么算的

2022-05-12 07:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 07:30

你好 如果是亏损,那么你们缴纳的企业所得税是0 如果是盈利的,是要考虑先弥补以前年度的亏损,然后再算企业所得税的

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快账用户7613 追问 2022-05-12 07:57

以前年度的怎么弥补,能具体些吗

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齐红老师 解答 2022-05-12 08:07

就是要填写 ● A108020《境外分支机构弥补亏损明细表》

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快账用户7613 追问 2022-05-12 08:17

帮我看这表,怎么申报要交8万多,应纳税额还是负数呢

帮我看这表,怎么申报要交8万多,应纳税额还是负数呢
帮我看这表,怎么申报要交8万多,应纳税额还是负数呢
帮我看这表,怎么申报要交8万多,应纳税额还是负数呢
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齐红老师 解答 2022-05-12 08:19

你这个实际填报是属于其他问题的,需要重新提问的

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你好 如果是亏损,那么你们缴纳的企业所得税是0 如果是盈利的,是要考虑先弥补以前年度的亏损,然后再算企业所得税的
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