可以的,可以这么做。

收发计量差错 借:待处理财产损溢 贷:原材料、库存商品等 借:银行存款(残料变现) 原材料(残料入库) 其他应收款(应收的赔款) 管理费用(差额) 贷:待处理财产损溢 管理 不善 等原因 借:待处理财产损溢 贷:原材料、库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 老师,我这里不明白的是为什么存货盘亏了,还有残料变现,残料入库,都少了还怎么入库?
发货给客户,物流将货丢失,物流公户赔款,分录借:其他应收款;贷:库存商品;贷:应交税费一进项税额转出。收款:借:银行存款;贷:其他应收款。其他应收款差额记营业外收入,这种情况涉及增值税吗?分录处理是否正确?谢谢!
丢失货物的账务处理:借:待处理财产损益贷:库存商品贷:应交税费一进项税额转出 借:其他应收款贷:待处理财产损益,请问符合会计准则的规定吗
收到物流丢失货物赔款的分录:1.借:待处理财产损益贷:库存商品贷:应交税费一进项税额转出,2.借:其他应收款贷:待处理财产损益,3收到赔款:借:银行存款贷其他应收款贷:营业外收入这样对吗?
老师 请教下 发超市 的货因保质期到期了 退回了 我们的分录 是 借应收账款负 贷收入负的 贷应交税金负的 、借待处理财产损益 贷 库存商品 、借 营业外收入 贷 待处理财产损益 老师 对吧
老师你好,法人名下的写字搂如果出租给公司,法人需要交哪些税
个体户目前不知道有几个,那汇算申报个人所得税经营所得的时候,没有多个,就不会让填c表,有的才让填吧,系统能自动检测出来不
老师,我们是一般纳税人公司,本月开出去的是普票,能用收到的进项抵扣税额吗?
本年计提的资产折旧总额借方和贷方都有数,取哪个方向?
老师 我们支付了5000元款项 发票开进来了2000 怎么做分录 采购的送给客户的油
老师年会费用,放到哪个科目
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师支付标书费往来计入什么科目好一些?目前未收到发票
错付航空公司一笔费用,对方又退回来了,这个银行存款有记录了,是不是需要做入凭证?如果做的话摘要怎么写?
老师,跨年红冲暂估应该怎么做账
老师好,请问要注销公司,固定资产折旧完后的残值是要做固定资产清理处理掉的吗?