您好 借:固定资产清理140000 借:累计折旧 60000 贷:固定资产200000 借:原材料 2000 借:其他应收款 80000 贷:固定资产清理 82000 借:营业外支出 58000 贷:固定资产清理 140000-82000=58000

库西特公司一辆运输卡车遇到交通事故,需提前报废,该卡车原价200000元,已提折旧60000元;残料估价2000元,已验收入库;根据保险合同,保险公司应赔偿80000元;企业未对该项固定资产计提减值准备。要求:请做出相应的账务处理。
库西特公司出售库房一座,原价400000元,已提折旧200000元;取得价款1000000元,增值税税率9%,增值税税额90000元。企业未对该项固定资产计提减值准备。要求:请做出相应的账务处理。
业务1:库西特公司一辆运输卡车遇到交通事故,需提前报废,该卡车原价200000元,已提折旧60000元;残料估价2000元,已验收入库;根据保险合同,保险公司应赔偿80000元;企业未对该项固定资产计提减值准备。要求:请做出相应的账务处理。
库西特公司一辆运输卡车遇到交通事故,需提前报废,该卡车原价200000元,已提折旧60000元;残料估价2000元,已验收入库;根据保险合同,保险公司应赔偿80000元;企业未对该项固定资产计提减值准备。要求:请做出相应的账务处理。
库西特公司出售库房一座,原价400000元,已提折旧200000元;取得价款1000000元,增值税税率9%,增值税税额90000元。企业未对该项固定资产计提减值准备。要求:请做出相应的账务处理。
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
1、把固定资产的价值转入清理2、收到变价收入3、发生清理费用4、结转固定资产出售净损益(净收益)
1、把固定资产的价值转入清理 借:固定资产清理140000 借:累计折旧 60000 贷:固定资产200000 2、收到变价收入 借:原材料 2000 贷:固定资产清理2000 3、发生清理费用 这题没有清理费用啊 4、结转固定资产出售净损益(净收益)
哦哦好的谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!