你好,符合条件是可以的呢,这个没有限制条件的呢

我们自己去代开材料的发票收的服务费也是不能税前扣除吗
我们是机票代理服务,在研发自己的代理系统,能加计扣除研发费用吗?
我们是商务服务公司,提供机票代理服务,去年公司一直在研发自己的代理系统软件,为什么企业汇算清缴填报的时候勾选了A107012表点下一步之后,提示烟草制造业,住宿和餐饮业还有商务服务业不适用税前加计扣除政策,不允许填写A107012表
老师你好,我想问下,我们现在小规模纳税人,但是自己搞研发生产管道爬行器,可以适用研发费用加计扣除吗?
老师我们自己研发产品,但是在研发的过程中需要拿出去简单加工一下,再拿回来研发,这个加工费对方给我们开的加工劳务 能计入研发费用吗?
您好老师,A和B是关联公司,同一个法人。因为出租房C需要足够的注册资金才给A使用房屋。而A无法达到该条件,就以B的名义承租,那么B可以低于出租房的价格给A开票吗?
农业用地企业出售都交什么税?
全年一次性奖金收入申报是公司一年只能申报一次还是每个员工一年只能申报一次?
老师你好,我想注册一个电子营业执照在抖音上开通店铺,我需要怎么缴税呢?这个营业执照需要怎么办理?需要在税务局登记吗?
老师好,公司被稽查了,他查的期间我不在职,但是我入职以后觉得前面账太烂,现金都是负数,要求他一笔调平了,还根据梳理的三流调整了部分往来,但没有动损益,我是后面才入职的财务主管,查的期间我不在职,会被牵连吗,请勿重复接单
老师,股权转让流程是什么样的?我需要带什么材料过大厅呢
老师好,公司被稽查了,他查的期间我不在职,但是我入职以后觉得前面账太烂,现金都是负数,要求他一笔调平了,还根据梳理的三流调整了部分往来,但没有动损益,我是后面才入职的财务主管,查的期间我不在职,会被牵连吗
老师,我们这边是销售方,对方是供货商,发票红冲后我们做进项税额转出,增值税是次月征期内缴纳是吧? 然后这个不含税的部分,我想问,如果当期实在拿不回发票来,是否可以先暂估,等到次年5月汇算清缴时申报呢?能拿回来就不交税,拿不回来再缴税可以吗,这样做是否可以
一人自然人股东公司和两人自然人股东公司 非个人独资工作室性质 请教下工商 税务利弊
老师您好,如果企业对外长期投资及投资收益或者投资亏损,这三个业务分录分别怎么记,麻烦教我一下
汇算清缴填在那个表那栏里面
在填报列表中必须勾选《A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》和《A107012研发费用加计扣除优惠明细表》。 哪些企业可享受研发费用加计扣除? 研发费用加计扣除适用于财务核算健全并能准确归集研究开发费用的居民企业。非居民企业、核定征收企业和财务核算健全但不能准确归集研发费用的企业不能享受。 哪些研发活动可加计扣除? 通过研发活动在技术、工艺、产品(服务)方面的创新取得有价值的成果,对本地区(省、自治区、直辖市或计划单列市)相关行业的技术、工艺领先具有推动作用的研发费用,才符合加计扣除条件。而企业产品(服务)的常规性升级或对公开的科研成果直接应用等活动,则不属于可加计扣除的研发费用。 企业从事的研发活动在符合上述规定外,还必须符合116号第四条中《国家重点支持的高新技术领域》和国家发改委等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》两个目录的规定项目,才可加计扣除。 哪些费用项目可加计扣除? 企业从事符合规定项目的研发活动,其在一个纳税年度中实际发生的下列费用支出,允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除。 1.新产品设计费、新工艺规程制定费及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。2.从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。3.在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴。4.专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。5.专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。6.专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。7.勘探开发技术的现场试验费。8.研发成果的论证、评审、验收费用。 财税〔2013〕70号则扩大了范围,研发人员的五险一金、药品的临床试验费等也可纳入税前加计扣除的研发费用范围。扩大后的研发费用加计扣除范围,与财税[2013]13号文规定的中关村、东湖等试点范围的研发费用范围一致。 你参考一下官方回复