你好 借营业外支出,贷收入,应交税费

物流送货费怎么做会计分录,请带出二级科目,谢谢
我们是卖面膜的公司,直播卖货的麦克风物料,计入哪里怎么写分录呢,谢谢
老师好,卖出去的货物没给对方企业开发票,没收到钱,这笔业务借贷方,怎么记啊? 谢谢,打扰了
我司是混凝土是现生产现卖,货发出去了,先不开票给客户也没有收到钱,确认收入分录怎么做,也许过几个月客户又要求开票,我怎么处理,谢谢
老师您 好,比喻卖给张三1000元钱的货,张三退货,我们退款给张三了,这分录是怎么做的 ?,谢谢老师
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
内账里怎么处理?
你好 一样的,做这个分录 你好 借营业外支出,贷收入
不应该是借:应收账款0贷:主营业务收入0吗?
你好 不对呀 借营业外支出,贷收入 这是正确的 只能说是你放弃了收入
你好 不对呀 借营业外支出,贷收入 这是正确的 只能说是你放弃了收入 的应收款 所以记营业外,金额是不变的
那金额我写0那?这个金额怎么定?
你好 内账按库存商品的金额就可以
那也不对,入库的商品如果金额是500,总不能借:营业外支出500贷:主营业务收入500?这不是确认收入了吗?麻烦你了
你好 营业外支出500贷:库存商品 500 内账这样做就行的