同学你好 是-200就是把财务费用的金额换成红字就行。
#提问#我公司给单位借款,每个月计提利息,借方 财务费用 贷方 其他应付款 如果是发票收到了该怎么入账呢
老师,之前借的款,利息计提时 借:财务费用 贷:应付利息 现在一次性收到发票了,是不是先冲红上面的分录,然后再做一笔借:财务费用 贷:应付账款呢?
请问,之前公司每月计提财务费用的时候是借 财务费用-利息支出100 贷 其他应付款100 现在每月财务费用是-200,会计分录应该怎么做呢?
请问之前每月计提利息时是借财务费用-利息支出200 贷 其他应付款200,这个月计提利息是-300,是冲减之前计提的利息,分录应该怎么做?
请问老师,个人借款给公司,每月支付利息(无发票),应计入财务费用-利息费,还是其他应付款
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
那贷方呢
贷方也是其他应付款,也写成负数
好的,谢谢
嗯嗯,不用客气的哈~