你好!“请问建筑行业项目上发生的招待费,入了间接费用,汇算清缴时需要把这个纳税调增吗?”要纳税调增

问一下建安行业发生的与建筑有关人员的招待费记入了工程施工成本里,那年度汇算清缴时需要调整这个十,招待费吗
请问老师:工程项目上发生的招待费,计入工程施工-间接费用-招待费用,这个招待费用有限额扣除的吗?在汇算清缴的时候,是否需要纳税调增。
老师,请问建筑行业项目上发生的招待费,入了间接费用,汇算清缴时需要把这个纳税调增吗?
老师好,项目上的招待费计工程施工-间接费用-业务招待费,月底结转到主营业务成本,这个招待费在汇算清缴是按60%算吗,需要调增吗
老师好,建筑企业一般纳税人,所得税汇算清缴时,进工程施工—间接费用—业务招待费要调增吗
代账公司上班,11月初的时候,有一个公司的业务同事已经报税了,但是还没有处理发票(没有销项发票,进项专票有两张,一张13个点,一张1个点的)我来接手之后才将凭证录入系统,发票我怎么处理呢?如果进项不急着抵扣,是不是就可以先不做勾选,发票认证了,是不是意味着就要作为进项抵扣来核算呢
个人的房屋出租给别人。怎么在电子税务局代开租赁发票给对方?具体的操作流程是什么
我把个人名下的房屋出租给别人当办公室使用。对方要求我开公司名字抬头专票给他。我可以开吗?
老板把公司名下和个人名下的房屋出租给别人。对方要求开发票给他。请问个人名下的房屋和公司名下的房屋需要缴纳什么税费?
老师,一般纳税人可以给个人开专票吗?
请问老师,总公司是一般人,分公司可以是小规模吗
老师您好,小公司是不是老板不重视财务?
公司投资其他平台200万怎么写分录
老师我公司减资公示是2025月10月13操作的,然后是自2025年10月14号截止到2025年11月28日,那我提交减资资料是28那天提交还是29号才能提交资料呀
老师,一般纳税人开普票和专票交税都一样,那为啥有时采购明明开13或6的税率,确不肯开专票,有什么原因吗
这个不是入到工程施工-合同成本-间接费用中去了么?为什么还要纳税调增呀?
你好!这个实际是你们项目的业务招待费,业务招待费是按照实际发生额的60%和销售收入的千分之五取小的数字,这个跟你计入什么会计科目没有关系
因为这个科目最后都要结转到主营业务成本中去呀
你好!那入股你们公司的业务招待费不计入主营业务成本中,放在管理费用、销售费用中,也是要纳税调增