这个实发工资要跟回单一致的
老师,你好。天猫刷单做账按先垫付本金和佣金,后通过虚拟交易收回本金的。做账:借:其他应收款 销售费用 贷:其他货币资金(微信),收回本金时:借:银行存款 贷:其他应收款。请问这样做账我们应附什么原始凭证呢?
老师你好,就是自制工资表的原始凭证和银行回执用什么把他们固定到一起尼
各位老师好,法人花钱贷款买了一辆车,挂公司名字,开票和上牌都是公司,后续贷款也是法人自己付钱,那公司借:固定资产,贷:其他应付款-法人。要是后续公司分期每个月按时还给法人其他应付款的话,借:其他应付款-法人 贷:银行存款这个凭证后面附什么原始凭证呢?公司需不需要和法人签订分期付款协议?
老师,你好,请问 一下,我公司法人的银行卡被冻结了,现在要还以前法人的借入款,如果要把钱打到他指定的账号里,会计做账用什么做为原始凭证呢
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
是的,老师是一致的,老师我是想问,用什么把他们固定到一起是用回型针还是固体胶还是随便什么都可以或者订书针
这个随意的,只要固定住了就可以
好的谢谢老师
好的,客气,帮到你就好