你好; 可以的; 有代理服务范围就可以 处理的
A公司从事电脑批发零售和电脑软件开发业务。A公司与B公司经协商约定如下: 由A公司向B公司销售一批专用电脑设备,价款100万元。同时,A公司要向B 公司提供与该批电脑设备有关的软件开发服务,价款80万元。销售电脑设备,适用增值税税率为13%;提供软件开发服务,适用增值税税率为6%。 要求:请分析A公司应按混合销售处理还是按兼营处理?双方签订的合同份数是否为划分的依据?如果电脑价款是80万元,面软件开发服务是100万元,是否会影响界定?混合销售的界定标准是什么?
A集团是一家在新加坡注册的企业,A集团的主要董事、高管(有2/3以上表决权)和决策机构在新加坡,公司会计制度适用新加坡的会计准则。A集团的主要经营业务包括货物销售和提供服务(销售电子产品和提供软件技术服务)。 ·2017年A集团在中国全资设立了家子公司B公司,B公司在中国境内销售平板电脑和手机等电子产品,A集团100%持股B公司。 ·2018年B公司税前利润3000万,经过B公司股东大会決议,分配股息红利2000万给A集团。 请问老师,A集团和B公司有哪些纳税义务和所受的跨境税收待遇
A集团是一家在新加坡注册的企业,A集团的主要董事、高管(有23以上表决权和决策机构在新坡,公司会计制度适用新加坡的会计准则。A集团的主要经营业务包括货物销售和提供服务(销售电子产品和提供软件技术服务2017年A集团在中国全资设立了一家子公司B公司B公司在中国境内销售平板电脑和手机等电子产品A集团100%持股B公司2018年B公司税前利润3000万,经过B公司股东大会决议,分配股息红利2000万给A集团
A公司(商场)和B公司(餐饮行业),这两家公司同一个老板。 两者之间的经营关系: 1.A公司以低于市场价的租金5万给到B公司经营餐饮业务。 2.B公司营业款由A公司代收。 3.月未A公司将每月营业款的70%(其中包含租金)转款B公司. 4.要求A公司不对B公司开据租赁关系。 问题: 1.消费者在A公司(商场)消费B公司的餐饮服务,营业款虽然是A公司代收,对消费者提供B公司的餐饮发票。请问以上思路是否正确。 2.A公司将每月营业款的70%(其中包含租金)转款B公司。.A公司对该项业务开据什么内容的发票合适?
老板手上有家电商公司A,想开一家B公司,A委托B公司为A公司提供电话销售,代运营天猫京东等店铺。提供服务,请问营业执照的营业范围要选择什么?
老师,我们这有个客户欠我们钱,他给钱的方式是让我们提供几个的身份证,银行卡,发给他,然后每个人给打1万元,他为啥这样做
老师,清问做小麦收购码单,如1962.5公斤,是保留2位数还是取整,如取整,9163公斤,账实齐是有偏差吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
收到谢谢
不客气的。 或者你们有企业管理服务范围也可以的
好的谢谢
不客气的;帮到你就好;满意请给予评价