你好,真实交易是可以认证勾选的呢
老师,我单位收到a 公司发票,还没有认证勾选,对方公司注销了,我单位还能认证勾选吗?
当月对方公司开的发票,次月我公司认证勾选了,对方公司还能红冲吗?
老师,我问一下,两年前的专用发票没有勾选认证,现在还能认证吗?公司一直是一般纳税人,当时可能会计忘记勾选认证了
老师,公司要注销了,去年有一张进项发票,我是否需要勾选认证?如果勾选认证了,显示有进项税了,还得退税
我公司进项税发票已经勾选认证了,对方公司还能冲红吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
但是我家税控系统里没有他家给我家开的发票,以前有,现在没有了
你上面不是说发票认证勾选系统有吗
一开始有,后来税控系统里没有了
那你有发票号码的话,你可以联系税务局核对一下的呢
0,核对设么?
就是为什么发票没有了呢,因为业务真实的话,你这边进项的确应该认证抵扣呀
嗯嗯好的,老师还有一个问题,就是我们给政府单位付的利息,政府又让我们付给别人了,这个需要政府给我们出什么手续,我们才不需要纳税调整
这个就做往来处理的呢,或者你可以签个三方协议,或者是委托付款协议
我们付给政府的是利息,政府委托我们付给别的单位,有政府的会议纪要,我单位做账到财务费用里,但是这个可以税前扣除吗
那你这个你这边只是代收代付,就不存在费用的呢。这边有差额收益吗?
不是,我们应该付款给政府,政府让我们付款给别的单位,不是代收代付,就没人给我们钱
那这边合同是怎么签订的呢?
没有合同,就是我们要付政府一个费用,我们付的晚了,产生了利息,现在要给政府付利息,但是政府有欠别人钱,就开了个会议,决定让我们直接付给别人,这个可以税前扣除吗
你好,对方会给你开票吗?需要开票才可以
这个应该政府给我们出手续,政府肯定不给开发票
那没有的话,是不可以的呢
可以入账,但是不能税前扣除
有政府的会议纪要也不行吗?
是的呢,你的理解正确。你这个情况可以问一下当地税务局的呢