您好 实行电算化的单位记账凭证由计算机输入并控制,无需会计人员审核。错误
2日,收到英国英吉利公司对本单位的投资,金额为500000英镑,存入招商银行英镑账户。对方以银行汇票形式划款,款已入账。相关资料送核算会计制单,结算号为795624,结算日期为当日,附件计10张。据此编写会计电算化的会计分录并写出会计凭证
2日,收到英国英吉利公司对本单位的投资,金额为500000英镑,存入招商银行英镑账户。对方以银行汇票形式划款,款已入账。相关资料送核算会计制单,结算号为795624,结算日期为当日,附件计10张。据此编写会计电算化的会计分录并写出会计凭证
原始凭证的审核内容包括a凭证是否有填制单位的公章和填制人员签章,B凭证所记录经济业务是否符合有关绩效和预算,C会计科目使用是否正确D是否履行了规定的凭证审核程序。多选题。
实行电算化的单位记账凭证由计算机输入并控制,无需会计人员审核。是对是错?
甲公司相关内部控制和A注册会计师实施的控制测试摘录如下。假定不考虑其他条件,指出A注册会计师的处理是否恰当。如不恰当,提出改进意见。(1)控制活动:采购人员将新增供应商信息表递交至采购部高级经理处,审批通过后由系统管理员录入供应商主文档。控制测试:A注册会计师抽取了本期若干新增供应商信息表,检查是否经过采购部高级经理审批。(2)控制活动:验收人员在收到商品时在系统中填写入库通知单,计算机将入库通知单与订购单进行比对,对不符事项形成例外报告,并进行后续处理。控制测试:A注册会计师询问验收人员,以获取本期系统是否生成例外报告的证据。(3)控制活动:财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后,编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。控制测试:A注册会计师抽取了本期若干记账凭证及附件,检查是否经财务人员签字。(4)控制活动:财务总监负责审批金额超过50万元的付款申请单,并在系统中进行电子签署。控制测试:A注册会计师从系统中导出本期已经财务总监审批的付款申请单,抽取样本进行检查。