事业单位本身是没有实收资本的,那你这里可以考虑事业基金、非流动资产基金、专用基金这三个科目来进行处理。

下列( )应列入资产负债表。 A. 事业基金 B. 专用基金 C. 财政补助结转 D. .非流动资产基金
2021年12月,审计部门对某事业单位进行财务审计,在审计过程中发现下列情况:1.收到专属科研经费100万元,资金到账后调剂20万元用于弥补单位基本支出不足。2.私自将已完工的项目结余资金3万元转入非财政拨款结余,资金来源于财政拨款。请分析单位以上业务的做法是否符合事业单位财务规定?如不符合应该如何处理?财政拨款结转资金可以有几种去向?
事业单位的收入只有财政拨款和上级下拨补助经费不足的收入,单位没有项目,年终财政结余为零,那非财政结余是否为流动资产减负债,若不是,上级下拨的经费和财政收入支出时没有分开,如果看非财政结余
事业单位的实收资本应该从资产负债表的下列哪个科目里取数?具体科目有:事业基金、非流动资产基金、专用基金、财政补助结转、财政补助结余、非财政补助结转、非财政补助结余、净资产合计
(1)年末,单位下列项目中非专项资金如下所示,进行年末转账。一-事业预算收入50万--上级补助预算收入50万--附属单位上缴预算收入50万--非同级财政拨款预算收入50万--债务预算收入50万--其他预算收入50万--事业支出40万--其他支出40万一-上缴上级支出40万-一对附属单位补助支出40万--投资支出40万一-债务还本支出40万(2)事业单位其他结余为贷方余额60万。(3)经营结余贷方50万,进行结转。(4)从非财政拨款结余中提取专用基金6万。(5)期末非财政拨款结余分配为贷方余额800万。
要注销的公司,1月没有任何业务往来,2月收到应收款,1月这帐还要做吗?
我们招聘的主播与我公司签订劳务合同,每次支付出去的金额都几百几千等,那1000以下的不用给我们开发票也能税前扣除了吗
@朴老师,老师我们要按合同预付20%给对方开发票,但对方买的是设备这种怎么开票?
一般项目验收的时候是按照申报书上的人员确认人工费用的吧,是不是项目验收的时候人员少于申报数量也是可以的吧
年末 利润分配 借方余额怎么处理
1月发生业务收入17205,开票17205, 实际收到钱16780,相差425,说是2024年多付的425,以前的都清帐了,应收~ -425 做其他应付款~股东了,现在那425 怎么搞
老师,我想问一下,我们给别人开票,没有业务,返钱怎么返的稍微合理一点?金额很大
建筑业,在网上预缴税金及附加的时候填错了又申报缴费了该怎么办
我是建筑公司,一月份没到成本票,暂估20万的成本,2月份项目经理多报了200200块钱的成本,比暂估的多了200,导致应付账款余额在借方200元,这个怎么处理
建安行业,一般纳税人,税务风险预警,延迟确认收入,怎么处理?确实延迟了,甲方不认可施工方的完工进度,且不原意按工程进度付款,导致延迟开票,那么这种情况怎么处理?