您好,是这样的,他借方是管理费用 贷方是应付福利费
职工福利费第二点说的福利部门的设备人员费用计入福利费,那福利部门采购的材料、日常消耗不计入福利费吗
福利费为什么要通过应付职工薪酬-福利费,而不能直接做成管理费用-福利费呢
福利部门领用材料是借管理费用还是应付职工薪酬福利费
为什么福利部门人员的工资费用计入应付福利费?而不是管理费用?
老师,你好,哪个部门的人,后期发生费用走哪个部门费用,是不是,例如:生产部门受伤住院,借:制造费用-福利费 贷:银行存款 公司发的节日福利,借:制造费用-福利费 贷:应付职工薪酬福利费,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬福利费
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?