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老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思

2026-02-08 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-08 09:06

32 栏负数 - 225198.11,就是系统把你补缴的这笔以前年度增值税,误判成了 “本期多缴税款”,不是真的多缴了,不用慌。 处理:直接去电子税务局作废或更正这笔 2026 年 1 月的增值税申报,按补缴税款的正确口径重新申报,32 栏就会恢复正常,不会显示多缴。

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快账用户7494 追问 2026-02-08 09:08

补交税款缴纳申报都在12月份,作废1月份报表?

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快账用户7494 追问 2026-02-08 09:10

补交税款正确口径重新申报是啥意思,咋操作,我1月份只开了负数票5000,我得先把1月份这个申报了,那12月那个税款怎么填表操作

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32 栏负数 - 225198.11,就是系统把你补缴的这笔以前年度增值税,误判成了 “本期多缴税款”,不是真的多缴了,不用慌。 处理:直接去电子税务局作废或更正这笔 2026 年 1 月的增值税申报,按补缴税款的正确口径重新申报,32 栏就会恢复正常,不会显示多缴。
2026-02-08
你好;这个不用调整的; 你正常有一个纳税调整补税的栏次 写着就行
2024-05-30
25是上一个月的应补税款。
2024-10-12
异常是跨期更正 %2B 延期缴税导致的报表逻辑衔接问题,非填写错误: 7-9 月逐期更正报表,备注 “税款 2025 年 12 月缴纳”; 嫌麻烦直接带申报表、税务局通知去办税大厅一次性修正; 2025 年 12 月缴税后,在当期报表 “本期缴纳上期应纳税额” 填 3 万多即可。
2025-12-17
你好这个是不能抵扣,不是多交,你这个本期缴纳上期应纳税额这个没有填写吧,这个一般是这没有填写产生这个
2021-06-04
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