同学你好 很高兴为你解答 没有超过扣除期限的 可以和税务局沟通 在当年的纳税调整明细表的相关行次进行调减 账务处理取决于你们调增的时候是怎么做账务处理的?

如果因为之前年度暂估成本过高 导致现在利润负几百万 怎么处理 需要去大厅重新申报前几年的所得税汇算清缴表吗
暂估的成本发票跨了几年才来,要返回到以前去填写汇缴清算,那是把表作废了重新按正确填写,还是就单单填写这一笔暂估的,别的不用调整
暂估的成本过了几年才收到发票,怎么处理,需要更正几年前的汇缴清算的表,几年前纳税调增了,现在更正完了以后不是要退税吗?分录怎么写
老师,现在专管员需要我们更正企业所得税,要调增更正,现在调整以后,以前缴纳的税款怎么处理也,比如以前我们申报的时候缴纳所得税2000元,现在更正申报缴纳所得税8000元,这8000元几年包含了之前缴纳的2000,现在要怎么申报呢
2022年成本暂估10万,2023年发票来了30万,我的分录怎么做?汇缴清算纳税调减,还需要去更正报表?
预收账款比较大,可以走现金平掉么
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混