你好,学员,这个不会的
老师,用友T3,记账软件 建账,年初余额,累计借方,累计贷方,期初余额 10月建账,期初余额是9月末的数据,如果期初余额在贷方,累计发生额也在贷方,比如应付账款,那么输入累计发生贷方和期初数据后,怎么没有年初数据呢
老师,我想问一下,19的财务报表年报期末数和19年的财务报表季报期末数据不一致,现在就导致我按照了前期季报数据入账,今年报20年的年报,期初数就不一致,请问怎么解决??
老师,请问一下,公司的账刚从带账会计哪里拿回来,我从1月开始用自己财务软件做账,录入的数据就是12月的期末数是吗?那些本期发生额什么的不用是吗
老师,请问用友软件期末结账,会不会发生12月末的数据和下一年年初数据不一致的?
审计年报。老师请问一下,审计年报有19年期末和20年初数据不一致。这样会导致什么影响
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
可我现在接手一家公司的账,就是差了200万啊
这个对方操作有问题的 正常都是连续的,
那审计时会不会发现的?
这个一般是会发现的
那这个怎么处理?要不要重新结账?
建议重新结账的,学员或者你查看是什么科目导致的
应收账款,还有固定资产,这个事情是不是应该前任处理?
是的,前任处理的,他们的问题的
那请问是审计发现再说,还是我现在就顺?
建议审计发现在调整的
可我已经在做她的账了,这样会不会增加我的工作量
这个是的,因为前任的错误
那要不我上班了先跟领导说,在跟她说,让她返工
可以的,这个没问题的
老师,你啊有更好的方案?
更好的方案就是前任返工,调整的