你好,学员,这个不会的
老师,用友T3,记账软件 建账,年初余额,累计借方,累计贷方,期初余额 10月建账,期初余额是9月末的数据,如果期初余额在贷方,累计发生额也在贷方,比如应付账款,那么输入累计发生贷方和期初数据后,怎么没有年初数据呢
老师,我想问一下,19的财务报表年报期末数和19年的财务报表季报期末数据不一致,现在就导致我按照了前期季报数据入账,今年报20年的年报,期初数就不一致,请问怎么解决??
老师,请问一下,公司的账刚从带账会计哪里拿回来,我从1月开始用自己财务软件做账,录入的数据就是12月的期末数是吗?那些本期发生额什么的不用是吗
老师,请问用友软件期末结账,会不会发生12月末的数据和下一年年初数据不一致的?
审计年报。老师请问一下,审计年报有19年期末和20年初数据不一致。这样会导致什么影响
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
昨天下午快五点有个座机号码给公司财务打电话,财务不知道是什么人打的给挂了,今天晚上百度搜了一下号码发现是我们税局的座机号,这可怎么办啊,要回个电话问问啥事吗
老师请问换了一台电脑个税申报除了以法人和财务人员身份进去,系统恢复进去之外还有什么办法才能看到以前的申报信息,包括附加人员的信息
请问下老师,我需要设立一个执照,经营范围是这些。那我刚也表述写农业还是种植业
老师我想学一下实操报税和财务报表
房建企业的管理费用 按什么比例计提,具体费用的占比是多少 请老师们指教
老师你好,贸易行业,此前计算成本时用高成本价,高收入;后面收入减少了,但产品成本按加权平均,结转的成本价会偏高,这种情况怎么冲减成本?
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
可我现在接手一家公司的账,就是差了200万啊
这个对方操作有问题的 正常都是连续的,
那审计时会不会发现的?
这个一般是会发现的
那这个怎么处理?要不要重新结账?
建议重新结账的,学员或者你查看是什么科目导致的
应收账款,还有固定资产,这个事情是不是应该前任处理?
是的,前任处理的,他们的问题的
那请问是审计发现再说,还是我现在就顺?
建议审计发现在调整的
可我已经在做她的账了,这样会不会增加我的工作量
这个是的,因为前任的错误
那要不我上班了先跟领导说,在跟她说,让她返工
可以的,这个没问题的
老师,你啊有更好的方案?
更好的方案就是前任返工,调整的