你好,学员,这个不会的
老师,用友T3,记账软件 建账,年初余额,累计借方,累计贷方,期初余额 10月建账,期初余额是9月末的数据,如果期初余额在贷方,累计发生额也在贷方,比如应付账款,那么输入累计发生贷方和期初数据后,怎么没有年初数据呢
老师,我想问一下,19的财务报表年报期末数和19年的财务报表季报期末数据不一致,现在就导致我按照了前期季报数据入账,今年报20年的年报,期初数就不一致,请问怎么解决??
老师,请问一下,公司的账刚从带账会计哪里拿回来,我从1月开始用自己财务软件做账,录入的数据就是12月的期末数是吗?那些本期发生额什么的不用是吗
老师,请问用友软件期末结账,会不会发生12月末的数据和下一年年初数据不一致的?
审计年报。老师请问一下,审计年报有19年期末和20年初数据不一致。这样会导致什么影响
老师,个税逾期罚款,需要盖章罚款单,我可以把罚单传给法人,然后彩打出来邮寄给税务吗
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
可我现在接手一家公司的账,就是差了200万啊
这个对方操作有问题的 正常都是连续的,
那审计时会不会发现的?
这个一般是会发现的
那这个怎么处理?要不要重新结账?
建议重新结账的,学员或者你查看是什么科目导致的
应收账款,还有固定资产,这个事情是不是应该前任处理?
是的,前任处理的,他们的问题的
那请问是审计发现再说,还是我现在就顺?
建议审计发现在调整的
可我已经在做她的账了,这样会不会增加我的工作量
这个是的,因为前任的错误
那要不我上班了先跟领导说,在跟她说,让她返工
可以的,这个没问题的
老师,你啊有更好的方案?
更好的方案就是前任返工,调整的