有 你申报的少了,影响你抵扣企业所得税, 如果你申报的多了,容易被个人投诉

老师,个税申报数和实际发放数不一致有影响吗
老师你好,社保基数一定要和个税申报一致吗?不一致会有什么影响?
你好 请问 个税申报数据 与实际工资发放数据 不一致该怎么调整 申报多了
老师,公户发工资人数跟个税申报人数不一致有影响吗?通过公户发工资的人没有全部申报个税
个税申报和实际发放工资不一样有什么影响
单位价值≤500万元,可一次性计入当期成本费用扣除,不再分年折旧 ,对于这一项政策,它的扣除时间应该怎么判定?比如我是今年5月份投入使用的,那么在预扣预缴哪个所属期间可以开始扣除?
现在申报工资平均数,在社保系统,6月底前申报完,申报的是什么时间段的工资平均数
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,怎么影响到企业所得税的呢
你好,你账上做了100,你给人家申报了50,你抵扣所得税的时候填写的是100在职工薪酬明细表,职工薪酬明细表和自然人电子税务局需要比对的,如果比对的不一致,你申报的少了,税务局会要求你们调整。
老师,那之前申报的月份有部分员工没有报的,现在应该怎么做?
现在可以补上的,如果需要新增人员的,得带着纸质的申报表、公章去税务局修改
老师,我能在自然人电子税务局里查到上一年的职工薪酬数吗
你好,可以的,自然人电子税务局一个统计查询
老师,如果说上个月没有申报的员工这个月是不是可以加上上个月的数一起申报呢?或者说上个月申报数后来发现不对的,是不是可以在这个月加加减减去调整呢?
是的,可以修改的,但是你得有发放的证明吧
有发放银行回单,实际是已经发放了,上月没有申报个税,这个月我可以直接本月数+上月数去申报对吗?
可以的 可以这么做的
税务局比对的是一整年的数吗?年内每个月有不对的是不是可以自行调整申报数就可以了
好对的是的是这么做的。
可以修改的,你们平时申报错了可以更正
老师,个税申报数是不是个账上计提的工资数是相等的,也就是应发数?
哦对的是的是这么做的,是这么理解的。
您说的平时申报错了可以更正是自己在自然人电子税务局可以更正还是要去税务局大厅更正呢老师
平时你更正,只要不需要增加人员,可以自己在自然人电子税务局修改。
现在更正申报,不需要增加人员的话,也可以
老师,我查了一下去年一年个税申报数,又查了企业所得税汇算清缴里职工薪酬,这两个数是不是应该相等的?如果职工薪酬比个税申报数小了很多是不是代表企业少抵扣了成本
你们是发工资的次月申报个税吗?