同学你好 对的 需要确认收入
老师,我们公司收到一笔财政拨款,是要给我们下属餐饮公司的人工费,请问我们公司需要确认收入吗,我们公司这笔款属于政府采购行为。
我公司属于BT项目,政府给投资款8个点作为我们的收入,建工程花了一个亿,应该确认公司的成本和收入呢,
老师您好:我们公司是街道下面的企业,收到一笔财政拨款用于修建市政道路(属于街道工程),那我们公司应该怎么做账呢?应该不需要交税吧?
老师,政府给我们上级公司打了一次补助款,上级公司跟我们签订了采购合同。给我们打了款,我们收到的款性质上属于政府补助吗?
老师,我们是代理公司,收到政府补贴的款,这些补贴款收到后再打给其他各公司,请问下我们公司收到的这笔款计入什么科目?
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
老师,我们是国有企业,政府拨款给我们,我们要确定收入,我们拨给下级公司,他们要确认收入,一笔款我们要交2次增值税吗,我们拨款给下级公司,下级公司会开发票给我们,开的还是餐饮服务费,一笔拨款要交2次增值税。这个怎么办,资金会有缺口
这个可以挂往来哦
到底是确认收入还是挂往来账呢?这笔款就是给下属餐饮公司的人工费,只是餐饮公司是我们的下属公司,所以这笔款是先拨给我们,我们又给下级公司,最后餐饮公司开发票给我们公司,挂往来账以后就变成,有成本无收入。
同学你好 你可以先挂往来 等开发票的时候再做收入
老师,我的问题重点是如何避免交2次增值税,我们公司确认收入交一次增值税,餐饮公司开票交一次增值税,这样资金就会有缺口,我想知道用什么办法避免交2次增值税,餐饮公司开票只能开成餐饮服务费。
同学你好 第一次只是预缴的 你开不征税的发票必须要预缴的 第二次的时候可以用预缴的先抵减然后再按照差额交
老师,我没明白你的意思
这个没有多交增值税呀 不征税的预付款发票必须要预缴增值税 是预缴
之后怎么处理
还能在退回来吗
同学你好 这个是预缴的后期正式开发票申报的时候抵减 先把预缴的抵减了然后再按照剩余的税交