同学,你好,可以0申报的,没事的

公司是去年10月份成立的,从12月份开始建的账套,12月底其他应付款金额有1000多万,会不会有什么风险,会被税务查吗?做税务年报的时候要把这个数字报上去吗?
老师,你好,我们有个公司,2020年成立,去年做的税务登记,但是去年到12底都没有建账,这个汇算清缴是不是就0申报啊?那这样做,公司会不会面临罚款什么的?还有没有其他风险。
我们公司是去年10月份开的,公司有20多万装修费是从公账付的,可取不到发票的,还有其他很多从公账出去的没发票费用支出,做汇算清缴时我只需要把这些无票的调增就可以了吗?我没做过汇算清缴,出错了后果会很严重吗?调增几十万会有风险会罚款么?
老师。你好,21年我们有一个公司的罚款1200元未入账,但因为没有业务发生,没把这一笔业务做进去,后面只是调整了年报汇算清缴,那21年的财务报表还需要做调整吗
问一下老师,关于个人所得税汇算清缴的,就是年初税务让公司通知去年在我公司干活的工人做汇算清缴,他们在我公司干了几个月的活,但有的人年龄大,用的是老年机,不会做汇算清缴退税,附近的人也不会,我公司都以经通知到了,他们说不要这个退税的钱了,请问这还和我们公司有关系吗?如果他们不退税,我公司还需要调增企业所得吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,我另一个公司,去年建账1个季度,没有营业收入,属于筹备期,这个可以0申报吗?
可以的,没收入都可双0申报