你好同学,这个不合理的,这个会引发税务局的异常的。

老师,货发了,款也收了。但是上游没给我们开进项,所以我们也没给下游开销项,这样合理吗?
老师您好!我想问一下我们公司2021年和上游公司签的购货合同也正常开进项票给我们今年下半年没有签合同还可以正常开进项票票进货吗?
老师你好,我们进项票都是材料商从他的上游开给我们,我们款也是打给他的上游,这样有没有问题,感觉中间少了我们材料商的加工
其他个人收购了一批沙,借我们公司名义销售给下游,该个人即是用我们公司名义做合同,收款,开发票给下游,但是该个人不开发票给我们公司,就是没有上游的合同和发票那些,这样可以的吗?
老师,只是给上游转了货款,实际上上游没有给我们开发票也没有收到货,这个钱寄到哪里去啊
两边发工资算全部, 一边有社保一边是没有社保,没有社保的是按工资申报,汇算时是按工资好还是奖金好 汇算时选综合所得计税、单独计税
老师 我们做清关 货物出口国外 货代开出来的运费发票 还需要备注 从哪里到哪里的吗
公司付房主的租金没到期可以提前支付给房主吗
现在还没有申请高新技术企业,一直在研发产品,记账怎么记账?
合同中既有货物销售又有安装服务,怎么开发票
老师,我们有一次往来借款,但是走的是内外账,现在合规了,只有一套账了,那原来重复的小账,如何冲减账务呢
出口进项票开错,已经做了用途确认,已经稽核,但未申请退税,如何退回进项票
合同中既有货物销售又有安装服务,怎么开发票
老师,请问,C&F出口1800美金,运费100美金,分录应该怎么做?客户把运费和货款都付在一起。
全年一次性奖金要算社保基数里面吗
老师,刚才有个老师告诉我说可以,说挂预收账款就行了,我也觉得不对,所以又问了一遍。
老师,销售了,但是本月发票不够了,要下个月领票再开,这种情况怎么处理呢?
您好,您可以开多少发票,然后确定多少收入就可以的。
老师,那不能开那些的收入呢?
您不能开到您可以嗯,暂时不结转成本,然后暂时不在账户上体现。
您的意思是,我现在能开几张就确认几张的收入,结转开的几张的成本。剩下不能开的就等啥时候能开了再确认收入和结转成本?
你好同学,只要是您这个行业没有很特殊的情况,就是我说的这个意思。
老师,那又回到问题源头了,货发了,款收了,但是没给对方开票,这样您也说了不合理
你好,我跟你说你得分什么行业知道吧,有的行业是他要求你像有的建筑行业,他要求按完工比例确定收入,所以说,就是说你每隔一段时间你就要确定收入,但是你像一般的业务的话,咱公司因为一些比较正常的情况,我这个月发票不够了,我下个月再开给他,我这个月收到钱以后可以借银行存款,贷预收账款,下个月给他开了发票,以后我可以借预收账款贷主营业务收入,贷应交税费。
老师,我们不是建筑行业,是销售不锈钢卷类的产品,也就是说我这个月货发了,款也收了,下个月开个发票再确认收入也是可以的对吧。
老师,其实实际的情况是收款了,货也发了,但是上游没给我们开票,所以我们也没给下游开票
你好同学,下个月再开发票是可以的。
你这样就做对了,上游没给你开发票的话,你如果说你先给你的下游开出去了,有可能会引发税务局的关注,会认为你进销不符。
老师,所以正常情况就是上游给我们开了,我们再给下游开对吗?不用做暂估入库?
你好同学,你得分情况,如果说你们公司哈,本来这个商品你采购的少,外卖的少的话,你就不要暂估入库,也不要着急给下游开发票,那如果说你这个业务量挺大,可能本身你仓库里有库存的话,先往外给他开发票的。
老师,或者我就做暂估入库,然后销也正常开呢,这样合理吗?
你好,你得看你公司什么情况,如果说你经常的就是没有库存的话,你这样开不太好。