1关税完税价格是15*20+20=320 应交关税是320*0.12=38.4

1.7月,进出口企业华林公司(一般计税方法纳税人)发生如下业务: (1)7月1日进口15台设备,设备以离岸价格成交,每台折合人民币20万元(不包括向境外支付的软件费50万元),进口这批设备运抵境内输人地点起卸前的运输费、保险费总额为20万元,运抵境内输人地点起卸后的运输费、保险费为5万元,进口关税税率为12%。 (2)6月发现一台上一年8月进口的原价为200万元的设备出现故障,7月1日将该设备运往日本修理(出境时已向海关报明),于7月30日按海关规定的期限复运进境。此时,该设备的国际市场价为300万元。海关审定的修理费和料件费为70万元,进口运费和保险费为5万元,进口关税税率为10%。 (3) 7月15日通过空运进口5台精密仪器,这批设备的离岸价格为100万元,进口这批设备运抵境内输人地点起卸前的运输费总额为30万元,保险费无法确定。进口关税税率为5%。 试计算华林公司7月应缴纳的进口关税。
8.甲外贸公司8月份空运进口一批消费品,实际成交价格(货价)60万美元,未含境外起运地至境内口岸运费6万美元,保险费不确定。另外,此公司购进A产品一批,现全部出口,从内地口岸运到出境口岸运费6万元,出境口岸成交价格1600万元(含支付给国外佣金8万元)。试计算该公司8月在进出口环节应纳的各种税。(进口关税税率10%,出口关税税率30%,消费税假设为5%,人民币对美元汇率为1:7)
8.甲外贸公司8月份空运进口一批消费品,实际成交价格(货价)60万美元,未含境外起运地至境内口岸运费6万美元,保险费不确定。另外,此公司购进A产品一批,现全部出口,从内地口岸运到出境口岸运费6万元,出境口岸成交价格1600万元(含支付给国外佣金8万元)。试计算该公司8月在进出口环节应纳的各种税。(进口关税税率10%,出口关税税率30%,消费税假设为5%,人民币对美元汇率为1:7)
8.甲外贸公司8月份空运进口一批消费品,实际成交价格(货价)60万美元,未含境外起运地至境内口岸运费6万美元,保险费不确定。另外,此公司购进A产品一批,现全部出口,从内地口岸运到出境口岸运费6万元,出境口岸成交价格1600万元(含支付给国外佣金8万元)。试计算该公司8月在进出口环节应纳的各种税。(进口关税税率10%,出口关税税率30%,消费税假设为5%,人民币对美元汇率为1:7)
8.甲外贸公司8月份空运进口一批消费品,实际成交价格(货价)60万美元,未含境外起运地至境内口岸运费6万美元,保险费不确定。另外,此公司购进A产品一批,现全部出口,从内地口岸运到出境口岸运费6万元,出境口岸成交价格1600万元(含支付给国外佣金8万元)。试计算该公司8月在进出口环节应纳的各种税。(进口关税税率10%,出口关税税率30%,消费税假设为5%,人民币对美元汇率为1:7)
老师,请问材料商说2025年有张发票开错了,他们没有发票上开出材料的库存,却开了这种材料给我们,发票我已经抵扣了,现在对方联系我说想红冲,重新开其他材料给我们,我该同意她红冲吗?
怎么理解增值税和企业所得税不能税前扣除 还要在汇算清缴里面调整吗
25年漏报了收入,可以更正申报增值税,改账,不改季报的财务报表和企业所得税报表,在年报的时候改吗?
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老师,我单位现在有个小食堂为员工提供午晚餐,那采购的一些物品,比如菜,米,面,油没有发票我要怎么入账
老师好,我现在填火炬报表,公司有跨年项目202503--202602(2个项目), 202403-202502( 2个项目)那我填第6步,研究发开项目概况的时候,是这4个项目都要写上吗?? 或者我能不能写2个项目。时间写202501--202512月
老师您好 ,用友T3应付账款各科目余额表如何一次性导出来
老师你好,我想问一下,我们是这样的 三方平台 奖励豆子1万 采货的成本是1000 豆子抵扣500,平台借款垫付500,月底我们在还款 就是统一还款 一次可能是50万,就像花呗一样 先用 然后还 然后平台还奖励豆子 用于抵扣 豆子就是钱 只是不是在银行卡里面 但是抵扣了 我们公司就真实少付500,但是票又是全额1000,我们还款的时候就是一笔一起还,这个该怎么做账啊?分录该如何写啊?
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老师好,请问公司租个人的车辆,签了协议,这个车 子产生的保险和保养费公司能入帐做所得税扣除吗
3保险费是(100+30)*0.003=0.39 关税完税价格是(100+30+0.39)=130.39 应交关税是130.39*0.05=6.5195
2关税完税价格是70+5=75 应交关税是75*0.10=7.5