你好,需要提供正确的申报表,去税局大厅申请更正

老师 我合同印花税金额申报错了税款缴纳了,怎么办?
印花税申报了金额0.75,但是在税费缴纳里面找不到缴款信息,怎么办?
老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
老师,印花税按签订日期缴纳,合同金额变了,我已经缴纳完印花税了,怎么办呢?但是合同签订日期没变,只是签了一个补充协议。这种情况我怎么交印花税能够准确些呢?
你好,请问印花税申报了款也缴了,发现少报了怎么办呀,只填了采购合同的金额,销售合同没填
老师,2025年1月工资代扣代缴个税8元,此员工无专项附加扣除,这样需要做个税汇算清缴吗?
请问老师,我们有一辆车,原值22万,截止到23年只折旧了13.6万,到现在也没有再折旧,这月又卖出去了,现在做固定资产处理,需要不以前年度的折旧吗?
老师好,开租车费税收大类开什么呢
协会,支付了管理费用3000元,月末结转非限定性净资产为-3500元对吗
老师,我上月确认一笔无票收入和结转对应的成本,都做在同一个分录上,这个月我开出发票了,我要怎么做分录?能不能只红冲无票收入,不红冲上月结转的成本?
个税管发来未汇算清缴的员工名单,都是要退税的,这个可以不处理放弃退税吗
老师,请问之前已付款的在税务系统查到对方给我们开发票了,现在本公司销售还没有把发票发给我,请问我要做账冲销吗?还是等销售把发票发我再做账
我们公司是物流公司,之前付给一个物流公司预付款, 之前凭证做了预付账款 ,让他们帮我们运东西, 现在业务拿来付款申请单说 这是明细和收到的发票,现在应该做什么凭证?
老师您好,公司开给抖音平台补贴的开票名称是:现代服务*推广服务费。现在要改成什么税收编码?
老师,我们公司有个员工的卡付款给供应商,供应商要开票给这个个人,开普票,这样对这个员工和公司有什么影响吗
如果去更正的话可能就要缴纳滞纳金了 因为是前期签的合同 之前会计没有缴纳,现在领导说我金额申报错误了要我承担
(是针对这个回复有什么疑问吗)
我的意思有补救措施吗?不更正了
你好,需要提供正确的申报表,去税局大厅申请更正 这个就是补救措施啊