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在2021年库存商品暂估入库后结转成本,2022年发票进来后,单价与暂估入库时单价不一致,但是成本已经结转了,这样的话会计账怎么处理,谢谢老师

2022-05-18 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-18 16:33

你好,先冲销去年的分录,然后按照发票确认库存商品,然后结转成本,差异转入以前年度损益

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快账用户4168 追问 2022-05-18 18:51

结转以前年度损益分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-05-19 08:04

借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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你好,先冲销去年的分录,然后按照发票确认库存商品,然后结转成本,差异转入以前年度损益
2022-05-18
借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的, 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷库存商品
2022-05-18
这里涉及以前年度损益的科目吗
2022-05-18
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 然后做之前结转成本的调整分录 借:库存商品 贷:以前年度损益调整—主营业务成本
2020-11-17
您好 结转成本的时候单价应该不含税 暂估入账的时候就应该按不含可抵扣税额的金额暂估入账
2020-09-27
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