应缴纳城镇土地使用税=8000×5×50+3000×5÷12×9=31250(元)。 应缴纳的耕地占用税=6000×8=48000(元)。

3.某企业当年度共计拥有土地65000平方米,其中子弟学校占地3000平方米、幼儿园占地1200平方米、企业内部绿化占地2000平方米。2005年度的上半年企业共有房产原值4000万元,7月1日起企业将原值200万元、占地面积400平方米的一栋仓库出租给某商场存放货物,租期1年,每月租金1.5万元。8月10日对委托施工单位建设的生产车间办理验收手续,由在建工程转入固定资产原值500万元。按年计算,分月预缴(城镇土地使用税4元/平方米:房产税计算余值的扣除比例20%)要求:计算该企业当年应缴纳的城镇土地使用税和房产税,并做相关的会计分录。
某物流企业拥有大宗商品仓储设施用地8000平方米,2017年发生如下业务:(1)自5月1日起,将自有500平方米的大宗商品仓储设施用地出租给乙企业。(2)2月经批准新占用一处耕地6000平方米用于委托施工企业丙建造仓库。(3)3月经批准新占用一处非耕地3000平方米用于委托施工企业丁建造办公楼。已知:城镇土地使用税每平方米年税额为5元,耕地占用税每平方米税额为8元。要求:根据上述资料,回答下列问题。计算该企业2017年应缴纳的城镇土地使用税____元。计算该企业2017年应缴纳的耕地占用税____元。
1.该企业年初拥有厂房占地58000平方米,办公楼占地6000平方米,厂办职工食堂及对外餐厅占地2000平方米,厂区内绿化用地3000平方米,6月份经批准新占用非耕地5000平方米用于厂房扩建,签订产权转移书据,支付价款350万元,并取得土地使用证。2.该企业原有生产用房产原值6000万元,自3月1日起与A企业签订合同,将其中原值1000万元的房产出租给A企业,期限两年,每月收取20万元不含增值税的租金收入。3、委托施工企业建造一栋物资仓库,签订合同,8月中旬办理验收手续,建筑安装工程承包合同注明价款600万元,并按此价值计入固定资产核算。4、10月以一栋厂房对B企业进行投资,与B企业的投资合同中注明不承担经营风险,该年度取得20万元固定收益。(已知:当地政府规定的房产余值扣除比例为20%)要求:1、根据上述资料计算该企业应纳房产税额2、填制房产税纳税申报
1.该企业年初拥有厂房占地58000平方米,办公楼占地6000平方米,厂办职工食堂及对外餐厅占地2000平方米,厂区内绿化用地3000平方米,6月份经批准新占用非耕地5000平方米用于厂房扩建,签订产权转移书据,支付价款350万元,并取得土地使用证。2.该企业原有生产用房产原值6000万元,自3月1日起与A企业签订合同,将其中原值1000万元的房产出租给A企业,期限两年,每月收取20万元不含增值税的租金收入。3、委托施工企业建造一栋物资仓库,签订合同,8月中旬办理验收手续,建筑安装工程承包合同注明价款600万元,并按此价值计入固定资产核算。4、10月以一栋厂房对B企业进行投资,与B企业的投资合同中注明不承担经营风险,该年度取得20万元固定收益。(已知:当地政府规定的房产余值扣除比例为20%)要求:1、根据上述资料计算该企业应纳房产税额2、填制房产税纳税申报
甲企业2021年年初拥有房产的原值共计3000万元,企业占地30000平方米。2021年发生以下业务: (1)3月从乙单位购入土地1000平方米,签订土地使用权转让合同,转让价款1000万元(不含增值税),土地当月交付使用。 (2)5月从丙公司购置仓库一栋,仓库占地500平方米,签订房屋转让合同,交易价格1200万元(不含增值税),取得了房屋产权证书,“固定资产”科目记载原值为1200万元。 (已知:当地政府规定的房产原值的扣除比例为30%,房产税税率1.2%,契税税率4%,城镇土地使用税年税额20元/平方米,产权转移书据印花税税率0.5‰) 要求:计算甲企业2021年度应纳契税、印花税、房产税和城镇土地使用税。
老师现在的工作已经让我很烦恼,因为我来的时候公司是两套账,老板一直想合规改一套账,我给了她正规的方案,但是她觉得要交税就不想用我的方案,然后自己想一些乱七八糟违规的东西还让我落地,这是一方面,另一方面就是不断的压榨你给你加活,另外老板想法也特别多一会一个想法,然后你忙了半天都是无用功,但是现在这个工作唯一的好处就是离家近。现在有一个朋友的公司要招会计她可以帮我推荐,是我以前单位的老同事,刚成立的连锁药店企业,账是正规账老板不想避税说就按正规的来,跟我现在的工作相比就是通勤比较远一个半小时,工资稍微低一点,但是老板说是因为刚开始还没有业务,如果后期慢慢业务开展起来也忙了会考虑加工资,现在挺犹豫的
老师您好,公司已经注册两年,于2026.1.27新办开业,公司只有老板一人,个税都是0申报,企业没有业务,我可以不计提工资吗?季度的财务报表及企业所得税申报表全部0申报
科目余额表怎么打印啊!
老小规模公司在季度超出30万,这个季度销售50万元开的都是普票,具体怎样交税
老师,请问2025年暂估的一笔费用是10万,2026年汇算清缴前收到了发票是12万,为什么在做2025年的汇算清缴时要调减2万呢?是费用少做了利润就多了2万的意思吗?如果调减的话是在这笔费用的那张表上调吗?调税收金额还是账载金额?
请问公司是销售化妆品的,进了一些手机电器吸引客户,达到一定金额拿来促销赠送。那赠送这些需要作为收入申报吗?
找朴老师解决一下问题,谢! 1、前段时间不是找你咨询过,就是要在25年调1296万的账,然后对应做成本过来,其中,人工+委外占比25%,刚好委外加工这块25年已付款未开票还有267万,所以,全部调成了按委外加工做成本 2\\几个加工厂都在申请额度了,其中一家最大加工厂要开134W加工票,他们申请额度,税局那边要到厂核实,说他们没有进项票,他们是小规模纳税人,我们提供原材料,他们纯加工 3、我现在的问题是,对方财务做的账,不知道有没有做得合理了,如果做得不合理,是否又是牵扯到我们公司吗? 老板担心,想让我向他们财务了解一下情况,我需要从哪几点去跟他们的财务沟通,或者是否让他们提供财务报表,明细账,总账
老师,公司如果长时间公司没有收入,会有什么影响
老师,新增的投资款,对应的老股东增加的资本公积,怎么计算啊
营业执照成日日期是23年06月12。现在才办新办纳税人开业资料,那么在投资方信息中的,投资有效期起,应该是填什么时候
应缴纳城镇土地使用税=8000×5×50%+3000×5÷12×9=31250(元)。 应缴纳的耕地占用税=6000×8=48000(元)。