你好 应该填写再营业支出 --其他里面
老师,我给客户赔偿的违约金,企业所得税汇算时,在一般企业成本支出明细表中应在哪一栏填写
税收滞纳金在填写企业所得税一般企业成本支出明细表时应该填在营业外支出哪行?
所得税汇算清缴 当年度有税收滞纳金3283元。 请问在填写一般企业成本支出明细表(A102010)中营业外支出明细项时: 是填写在罚没支出项目中还是其他项目中
请问企业支付的电费滞纳金在申报企业所得税年度汇算清缴时,应在一般企业支出明细表和纳税调整明细表里的哪一栏填写?
老师,企业房屋拆迁补偿企业所得税汇算清缴的时候,填写一般企业收入明细表时,填写在营业外收入类里的哪一小项
老师当月的其他货币资金,次月才提现,产生的手续费是计入当月费用还是次月费用
红字冲减怎么操作,对开票人有影响吗
老师,请问电子税局去年季度财务报表数据不太对,汇算清缴年度财务报表是对的,还需要更正去年季度财务报表吗?
发票金额开了,但是客户又不要了,还没扫码,这种怎么删除
第18题,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,这一部分是销项税额吗?没有说他销售呀 他是取得广告设计服务。哪来的销项税额
老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗
个税申报表更正需要提供什么材料?,
销售费用,企业所得税可以全额抵扣吧是运输费
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师,台球俱乐部的主营业务收入按什么设置明细科目
我填写在其他里面了,政策风险检查这个有疑点,我在想是不是应该填写在罚没支出哪一栏,可以税前抵扣不用调整,不可以税前抵扣的罚没我在纳税项目调整明细表中20行税收滞纳金我给调增,不知道我理解是否正确
行政罚款是填写在罚没支出。 企业罚款可以税前扣除。
图片就是政策风险检验出来的
如果有相关票据填写在45行,。 如果没有票据填写,在纳税调整明细表的30行。 企业罚款可以税前扣除。