你好,具体是什么事项呢
老师,20年补提了10万费用,通过以前年度损益调整科目调整的(借:以前年度损益调整 贷:累计折旧),想问下这会对20年的所得税汇算清缴有影响么?
1月做账的时候调整上年的数据,涉及损益的是计入以前年度损益调整还是正常损益类科目? 如果计入损益类,会影响当面的利润,以前年度损益调整则不会影响当面的利润?对吗
小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目,调整上年的所得税费用怎么处理?会计分录怎么做呢?
以前年度损益调整科目对所得税的影响,会计分录怎么做?
老师,以前年度的分录做错了,损益科目用了以前年度损益调整,期末转入利润分配-未分配利润。对企业所得税的影响用做分录吗?
收到供应商2024年年度完成指标奖励,且供应商开具了我方已经销售出去的产品红字负数发票,怎么入账
固定资产到了 付了预付款 已安装 还没付尾款 发票没开具是否要入账
你好我们有两个公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司开了成本票出去,这种怎么做账呢,票怎么办
老师,自然人电子税务局里的累计收入怎么导出来
公司更改名称影响发票抵扣吗
@董孝彬老师,感谢回复。
老师,您好,我有个培训机构,以前是个体户,从2023年开始教育局要求我们把营业执照改为有限公司了,但是财务这块一直没有做,网上报税一直是零报,我现在想把账去做起来,但是我们这个属于小机构,就几个老师,老板也只有一个,这样的财务这块的账要怎么做呢?
去年6月买的399实操课,只可以免费一年吗?那送的校长vip,可以永久免费吗
老师,您好!我们私企是汽车行业,租赁了15年的大楼准备改造装修为汽车城,装修期为半年。我是商业会计,老板要招聘一位建筑会计来做改造工程的账 ,我不知道我们两人怎么去做一套财务账?
第3问中 答案里画红线的地方 这个代表的是什么 不应该+250的折旧抵税吗
例如:我2019年的销售费用60万发票在2021年回来了,我做账做到2021年,借:以前年度损益调整60万,贷:银行存款
对所得税的影响我怎么做
你好,就是这样做分录,然后做2019年汇算清缴的更正申报
我再做个借:应交税费—应交所得税15贷:以前年度损益调整15 今年申报所得税时抵消一下不行吗?
你好,是需要调整之前计提的所得税吗?
我不太懂,只是觉得影响所得税了,多交的所得税是不是能抵消本年的应交所得税?
你好,如果是调整之前计提的所得税,分录是这样 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整
我做账的话,是不是税局不补证所得税,我就不用做这笔分录?
你好,这个是需要退税才是的
我现在没有退税也没有补证,计提了这个分录,导致应交税费—所得税科目有借方余额,不知道怎么申报了,现在我要做的是不是把这个计提分录红冲了?
你好,费用入账60万,是没有影响2019年所得税的纳税金额吗?
是的,费用在2021年以前年度损益调整
你好,没有影响2019年所得税的纳税金额,就不需要做上述所得税的调整分录啊