你好,具体是什么事项呢

1月做账的时候调整上年的数据,涉及损益的是计入以前年度损益调整还是正常损益类科目? 如果计入损益类,会影响当面的利润,以前年度损益调整则不会影响当面的利润?对吗
小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目,调整上年的所得税费用怎么处理?会计分录怎么做呢?
以前年度损益调整科目对所得税的影响,会计分录怎么做?
收到2021年企业所得税,没有以前年度损益调整科目。应该怎么做会计分录
老师,以前年度的分录做错了,损益科目用了以前年度损益调整,期末转入利润分配-未分配利润。对企业所得税的影响用做分录吗?
老师,新增值税发下,销售机器设备,负责安装,安装费在合同里单独列示了,那开安装费发票,税收编码应该怎么选,我销售的是农业机械,安装费可以大类开农业机械*安装费吗
复审的时候高新收入是占近一年总收入,还是近三年的总收入的比例不低于60%呢,出口免税和营业外收入算进去吗?
这家企业是车辆维修企业,那客户来修车,但是交费的收车。然后呢,给客户在食堂吃,提供免费的用餐。那这种自己食堂的饭,给客户吃。做饭给客户吃,那这个购买的食材可以开专票抵扣进项税吗?需要视同销售吗
老师,请问个人独资企业注销之前的清算报告的模版有吗?税务局要近三年的
老师 我们是出口企业 营业执照写的货物出口 技术出口 现在要出口润滑油用改营业执照吗
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买再卖,税率多少?
公司上班老板需要放身份证复印件和我的会计资格证存档备查,会计证能放吗?放了是不是要承担风险啊
温雅老师,我公司将委托加工(受托方提供原材料)收回的产品发给员工作为员工福利,会计上记为管理费用-福利费(这需要什么原始凭证?),会计上不用视同销售,在增值税上也不视同销售,但在企业所得税上视同销售是吗?企业所得税上视同销售年度企业所得税汇算清缴就要调整是吗?具体怎么调整呢?
老师,我们出口报关单上的收货人和销售合同上的收货人不一样,报关单上的收款人是汇款人,这样对出口退税有影响吗
收购黄牛(卖黄牛肉)的杀牛运输费,人工费计入销售费用/其他可以吗?
例如:我2019年的销售费用60万发票在2021年回来了,我做账做到2021年,借:以前年度损益调整60万,贷:银行存款
对所得税的影响我怎么做
你好,就是这样做分录,然后做2019年汇算清缴的更正申报
我再做个借:应交税费—应交所得税15贷:以前年度损益调整15 今年申报所得税时抵消一下不行吗?
你好,是需要调整之前计提的所得税吗?
我不太懂,只是觉得影响所得税了,多交的所得税是不是能抵消本年的应交所得税?
你好,如果是调整之前计提的所得税,分录是这样 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整
我做账的话,是不是税局不补证所得税,我就不用做这笔分录?
你好,这个是需要退税才是的
我现在没有退税也没有补证,计提了这个分录,导致应交税费—所得税科目有借方余额,不知道怎么申报了,现在我要做的是不是把这个计提分录红冲了?
你好,费用入账60万,是没有影响2019年所得税的纳税金额吗?
是的,费用在2021年以前年度损益调整
你好,没有影响2019年所得税的纳税金额,就不需要做上述所得税的调整分录啊