你好 ; 你货物销售出去之前 做了那些科目了 。 这样好判断 ; 看是否走待处理财产损益科目去处理
请问,我们销售货物,在运输途中,因为运输公司完成的损失,现在运输公司按成本价赔偿给我们了,我们怎么入账?
2019年9月28日,本月25日采购的甲材料到厂,实际验收入库8000kg,短缺2000kg。29日查明原因,短缺的2000kg有1000kg属于销售方少发货,同意退款,并已取得红字专用发票。另有1000kg系运输途中被盗丢失,运输部门同意赔偿。的会计分录
(12)28日,本月25日采购的甲材料到厂,实际验收入库8000千克,短缺2000千克。29日查明原因,短缺的2000千克有1000千克属于销售方少发货,同意退款,并已取得红字专用发票;另有1000千克系运输途中被盗丢失,运输部门同意赔偿。
货物在销售运输过程中丢失了,收到保险公司赔偿款100,实际成本80,货物丢失及收到赔偿款怎么入账?
老师 我们的货在被物流公司运输过程中,在告诉上发生了追尾,导致燃烧,然后我们的货物是30万货款,有合同的。然后物流公司自己投保的保险公司赔偿了我们30万的货款,我们收到这个30万的货款,确定不要开票吗?这个30万的货款就是合同的款项
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
什么科目都还没做
你好 ; 先走 借 应收账款贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 ‘; ; 然后补发的话; 先红冲 前面 分录 。 在做 :借待处理财产损益贷库存商品 ; 借银行存款 贷待处理财产损益 贷 营业外收入
赔偿款不用走其他应收款?
你好; 直接都给你钱了。 做借方银行存款 了 。 你看我给你写的银行存款。 当没有收到 你就先走其他应收款