你好 ; 你货物销售出去之前 做了那些科目了 。 这样好判断 ; 看是否走待处理财产损益科目去处理

请问,我们销售货物,在运输途中,因为运输公司完成的损失,现在运输公司按成本价赔偿给我们了,我们怎么入账?
2019年9月28日,本月25日采购的甲材料到厂,实际验收入库8000kg,短缺2000kg。29日查明原因,短缺的2000kg有1000kg属于销售方少发货,同意退款,并已取得红字专用发票。另有1000kg系运输途中被盗丢失,运输部门同意赔偿。的会计分录
某企业5月29日从外埠购进甲材料100吨,每吨单价1130元,(其中,价款1000元,增值税130元),每吨运费109元(其中价款100元,增值税9元),运输保险费共计1060元(其中价款1000元,增值税60元),货款及运杂费已支付。6月4日原材料已到达,验收入库的合格品为90吨,残损5吨,另5吨缺少,原因待查。2)后查明原因,5吨残损系运输部门失责造成,已由运输部门承担修复费用后作为合格品入库;另外5吨短缺系本单位在提货以后、验收入库前被盗所致。保险公司已按规定同意赔偿5000元,但赔款尚未收到。
(12)28日,本月25日采购的甲材料到厂,实际验收入库8000千克,短缺2000千克。29日查明原因,短缺的2000千克有1000千克属于销售方少发货,同意退款,并已取得红字专用发票;另有1000千克系运输途中被盗丢失,运输部门同意赔偿。
货物在销售运输过程中丢失了,收到保险公司赔偿款100,实际成本80,货物丢失及收到赔偿款怎么入账?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
什么科目都还没做
你好 ; 先走 借 应收账款贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 ‘; ; 然后补发的话; 先红冲 前面 分录 。 在做 :借待处理财产损益贷库存商品 ; 借银行存款 贷待处理财产损益 贷 营业外收入
赔偿款不用走其他应收款?
你好; 直接都给你钱了。 做借方银行存款 了 。 你看我给你写的银行存款。 当没有收到 你就先走其他应收款