你好,稍等看看数据帮您分析
老师,我去年推销的暖气费总数应该是47900元(摊销时间为21.10-22.5),我在22年1月发现,之前的多摊销了5000多(每个月多摊销2000左右),于是今年进行纠正,具体分录请看截图1。现在我发现纠正后,摊销入管理费用的暖气费,似乎忘记冲减了,造成总的管理费用多了5000多。老师帮我仔细看看,该怎样调整(涉及到去年的管理费用)?具体见下面的两个截图,谢谢
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老板让个人帮忙采购工地上用的东西 直接用公户转出去了 给个人转了 不能用发票冲吧 后面应该正规操作是转给老板 然后老板转给那个人对吧
您好老师,公司做减资清单的时候,固定资产填写是按原值填写还是按原值减折旧的金额填写?
老师,去年公司刚成立没有业务,怎么报工商年报啊
老师,研发费用(不是高新),税务让自查,研发人工,材料占比的原因,没有设备折旧,制造业,请问多少的比例在合理范围内?
购进酒的分录借库存商品,其他应收款这个是保证金,贷应付账款,现在保证金收回来,收的不是现金是系统里的钱,系统明细就是其他应收款,收回保证金的分录怎么做
有个公司买我们的商品,是个人代公司打的款,现在我们需要开发票,我们是可以开给他公司吗
固定资产折旧,折旧到多少就不折了?是原值-原值*残值剩下的数就不折旧了吗
借方手续费红字贷方红字其他应付款还是借方其他应付款比较好
完成工商注销的公司不用再报2024年的工商年报吧?做完工商注销后面还需要做什么注销?
消费检测费属于建筑服务还是鉴证咨询服务
你好,你这个前半年确实摊多了,现在5月最后一个月,就把余额摊平就行,就差1分,前面的也不用再调整了
就相当于少摊一个月
就是五月份不再摊销入管理费用的意思吗
是的,把应付账款差额一分调平就行了