书面合同它相对于是口头协议,也就是口头协议是不交印花税的

7月1号执行的《印花税法》,印花税税目税率表中,税目中合同注明合同指书面合同,这个书面合同怎么理解?谢谢!
15、甲公司于2019年10月成立,建立了1本资金账簿,其中实收资本和资本公积合计为500万元;当月与乙公司签订买卖合同,商品不含税价款50万元,增值税额为6.5万元;与丙运输公司签订运输合同,合同价款2万元,其中运费1.5万元,装卸费0.5万元。已知,买卖合同的印花税税率为0.3%,资金账簿的印花税税率为0.25%、运输合同的印花税税率为0.3%,根据印花税法律制度的规定,甲公司应缴纳印花税为()。A、1404.5元B、2730元C、2732.5元D、2742.5元,,,,,,为什么这个算运输合同呢只算另外两个,运输合同不算印花税里的吗
9月报印花税的时候按照合同总额来报的,那个合同里面有明确写不含税合同额跟税额,所以我这个月可以把之前多报的部分扣掉吗,或者应该怎么处理呢
7月10日。北京林达电器商贸有限公司办税员已经计算及申报2021缴纳的印花税,并通过该公司银行基本账户,中国工商银行完成缴费相关信息如下请做相应的账务处理,完成会计分录。印花税计算表。项目购销合同。金额。3200000.00税率0.3‰税额960。项目运输合同。金额36000税率0.5‰税额。18项目借款合同。金额1000000税率0.05‰税额50。合计税额1028
#提问#老师申报季度印花税时,印花税申报明细表中应税数量和和应税凭证书立日期怎么填写?购销合同1到3月份的
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
如果我买了办公用品,没有签合同,只有发票,要不要交印花税?
这个是之前是根据科目余额是胶印花税的,交税比例不得低于发生了的60~70%,既然现在法规规定没有梳理合同不交,这种情况就不用交了