您好,这个不是研发费用啊,不能加计扣除啊

各位老师 问个问题:高新技术企业收到 技术服务费 归集为委外研发 如果没有在科技局备案 可以加计扣除吗
请问老师,单位为高新科技企业,技术服务费可以加计扣除吗
只有高新技术企业可以进行研发费加计扣除吗?不是高新技术企业可以吗?
老师,2022年企业所得税汇算清缴,高新技术企业研发费用加计扣除是100%比例加计扣除吗?软件信息技术服务类型
老师好,高新技术企业 收到的发票应税劳务服务名称:研发和技术服务*技术服务费可以加计扣除吗? 还是开成:研发和技术服务*技术研发费可以加计100%扣除
高新技术产业其中研发项目当中能列入研发费用以做加计扣除的费用有哪些?
老师:出口了一辆货车并免费赠送了一批配件,问这批配件是否要视同销售申报增值税,配件的进项税能否认证抵扣。那账务怎么处理?
不同银行之间互转,针对每个银行流水做账,最后发现都录了2遍,如何修改呢
老师,投资公司买自己的住房,有风险吗?
电子税务局如何取消开票员信息
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
老师,投资公司下面的业务公司分红到该投资公司的投资收益,可以买房、买车,可以发工资和年终奖是吗?可以报销费用吗?如果用投资公司的投资收益买车的话,那购置车辆的进项税又怎么处理呢?因为投资公司不做业务只投资,就没有销项。
请问老师,关于股权架构搭建的中间层(控股平台或者投资公司),如果投资公司取得了500万分红收益,到底要不要缴纳企业所得税,我查了网上的资料,有的说要交25%企业所得税,有的又说免企业所得税。
老师您好,一般户能不能直接发工资
委托外部研发的,开的发票是技术服务
委外研发是按照80%扣除的
请问老师委外研发的含义是什么呢?产品外观设计委托其他单位设计,属于委外研发还是设计费呢?填写企业所得税汇算清缴申报表的时候,归类到哪里?
就是说,你委托外部机构研发,产生外协费,高新企业财务年报--【研发支出辅助帐汇总表】,7项委外研发,金额是按*80%后的金额填列
委外研发和技术服务费区别
财务做账做到技术服务里了
委托研发就是全给别人了,服务费其实这俩差不多,都是80%的意思