你好,从表格看,业务招待费需要调整。别的地方看不出来
请问老师,20年的汇算清缴已完成,资产负债表上的期末未分配利润是15000,汇算清缴时经过调整,又调增利润8500元,补缴所得税425。那现在要申报21年第一季度的财务报表,那资产负债表上的期初数要调整吗?都调整哪些?调整是否还要编制会计分录?
老师,我公司21年度汇算清缴还没做,现在税务通知21年有一张发票专票涉及虚开 要进项转出,,21年成本针对这个异常发票 汇算清缴时要在那些表格调增成本
老师,这是公司21年财务报表,现在要做汇算清缴,请帮我看一下哪些地方还可以再调?
老师,这是公司21年财务报表,请帮我看一下哪些地方还可以再调整,使得利润会降低?
请问老师,我们公司要做汇算清缴,聘请了一个刚毕业的亲戚小姑娘,她也不太懂做公司的汇算清缴,请问这个汇算清缴,是需要准备什么材料才做的呢?还是就是看2022年12月的财务报表上的数据就可以做了呢?
老师你好,可以私信你吗
老师,个体工商户,公户的钱转到老板私人卡有问题吗
8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?
个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?