你好,你这个季度初、季度末都不对。
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
第一季度是去年12月末的季度末是三月末的, 季度初是三月份的,季度末是六月份的。
我改下数字
这样就对了吧
(2加3)/2加(3加4个)/2加(4加5)/2加(5加6)/2)/4
每一季度的季初加季末,除于2,这样子是吧,例子我没举好
你好,对的是的,是这么做的。
郭老师,我再问您一个问题啊,我们是投资公司,税务局给核的行业属于证券市场管理服务行业。去年有一笔非金融机构之间的借款利息收入,不属于小微企业了,汇算清缴给推送的金融业收入支出表为必填项,我们不属于银行,证券,保险业,那我们这个收入填入32还是34行呢?
32行,其他金融业务收入,34行其他业务收入
你当时做的是其他业务收入的话选择34行。