可以摊销的,可以正常做实际业务的,你站上正常做就行,你账上的是会计利润。

老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那今年汇算清缴需要把这235000全部调增吗? 去年汇算清缴没有调增
老师对于没有发票的列入长期待摊费用的能进行每月摊销吗,这个年度汇算清缴时要把无发票那种的进行纳税调增处理吗
老师,我们去年租的办公室,租金发票一直没有到位,当时租金记到了长期待摊费用,每个月摊销,现在汇算清缴,是不是要把去年摊销的房租总金额调增?
老师晚上好!请问:我们公司12月底入长期待摊费用~房租13万,从今年1月份开始摊销的,没有发票,汇算清缴还需要调增吗?
老师你好 那个长期待摊费用23年12月开始摊销了 领导建议是没有收入 要把23年12月摊销的在3月份调整 冲回 在后面业务量大的情况下 进行摊销 这样会不会影响汇算清缴申报数据 实际厂房是租用的 装修完毕是2023年10月份 这样做可以吗
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师主要从私人哪里采购回来的水泥和沙土他来不了发票,
这个费用我要是按长期待摊费用摊销了企业所得税税前是不能扣除的吧
你买来这个做什么用的?
是你们单位租赁来的房屋装修吗?
就是建过磅用的地坪称
对我们单位的场地是租赁来的
对的是的,那就可以这么做
老师反正金额也不是很大就几千块钱,我要是不入长期待摊费用,那如何做分录呢
可以做到销售费用的
单位主营不是过磅的吧?
单位主营销售醇基燃料,然后是称重过磅算钱的那种
老师如果我要是按以前做那个来的话,先按月摊销,最后年终汇算清缴时在把那部分没发票的摊销额进行纳税调增处理就行吗
可以做到销售费用里面的。
也可以的,可以这么做的。
老师这种的长期待摊费用摊销一般不低于3年吗
对的是的,是这么做的。