是的没错, 是这样的 退回 一般是红字冲回 蓝字凭证的

老师,收到发票是不是要立即入账?如果入账了,如果有些问题不能支付,需要退回发票怎么办?
老师好,客户开了一张支票有点问题不能入账,需要退回,请问和有问题的支票入账单据要一块给客户做账吗?还是只退回支票?谢谢。
已开销售发票1000,收到对方转账1200,多收到的200,如果不退回去,要怎么入账
2023年午季小麦收入有的客户不要发票了,怎么入账,如果24年要发票怎么办?
2023年午季小麦收入有的客户不要发票了,怎么入账,如果24年要发票怎么办?
一般纳税人当月有销项税-进项税=未交增值税 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——未交增值税 这样可以吗
老师好,为啥个税系统用的对的密码还是登入不了,有没有这个说法,没报个税的,会被税务机关锁住呢?
老师,我公司购进一批物资,先付款给供应商,供应商发货,收到款后才开专票给我,这怎么做账?
有没有做旅游行业实操的会计老师,原来会计做的账其他应收款好大,下面有个子科目是利润款,是不是旅游业设置了一个专门的利润款这个科目啊? 他把这些年所有的收入都计入了利润款 ,这是对的还是错的啊?
老师,缴纳社保怎么操作
老师,结转主营业务成本这个科目是有收入才用到还是没有收入的月份也可以结转主营业务成本科目?
老师,结转主营业务成本这个科目是有收入才用到还是没有收入的月份也可以结转主营业务成本科目?
本月公司有预缴税款,当月税负率要咋算
资产负债表重分类跟不重分类有啥区别?
老师,拆货架这种是属于建筑服务*安装费吗
是要把发票退回给他吗?
已经装订好了怎么办
直接开红字发票过来就可以了。
不用把发票退给他是吧
是的没错, 是这样的
如果不确定付不付的话,可不可以不入账呀
你好,也可以的,一般不这样做
因为我们是发票,合同,付款凭证这三样放一起的
如果分开了,后面付款的话就怕搞错。
是的没错, 是这样的
但是存在一个问题就是,开票时间和付款时间会有几个月的间隔,这样做对吗?
是的,这个说法是正确的