你好 21.12月28日结转本月完工A产品成本180000元,B产品成本200000元。 借:库存商品—A产品,库存商品—B产品,贷:生产成本—A产品,生产成本—B产品 22.12月28日结转本月已销A产品成本150000元,B产品成本64000元。 借:主营业务成本 , 贷:库存商品—A产品,库存商品—B产品 23.12月28日计提本月固定资产折旧费40000元,其中生产部门折旧费20000元,管理部门折旧费9000元,销售部门折旧费8000元,出租固定资产折旧费3000元。 借:生产成本,管理费用,销售费用,其他业务成本,贷:累计折旧 24.12月30日,以资本公积200000元,转增实收资本。 借:资本公积,贷:实收资本 25.12月30日,以盈余公积300000元,转增实收资本。 借:盈余公积,贷:实收资本 26.12月30日,提取盈余公积20000元。 借:利润分配—提取的盈余公积,贷:盈余公积
1.31日,计提本月固定资产折旧费80000元,其中车间使用固定资产折旧50000元,厂部管理部门使用固定资产折旧30000元。 2.31日,分配结转本月发生的制造费用。(按产品生产工人的工资比例分配) 3.31日,本月产品全部完工(假定月初没余额),计算并结转生产成本。
大华公司2021年11月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:19.11月28日接银行通知,天华公司购买A产品的货款及税款等已收妥。20.11月30日预提应由本月银行借款利息1200元。21.11月30日按规定计提固定资产折旧,其中生产车间设备折旧费18000元,管理部门办公设备折旧费8000元,销售部门折旧费8000元。22.11月30日结转本月发生的制造费用15000元。其中:A产品应负担9000元,B产品应负担6000元。23.11月30日结转本月完工A产品成本180000元,B产品成本260000元。
大华公司2021年12月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:21.12月28日结转本月完工A产品成本180000元,B产品成本200000元。22.12月28日结转本月已销A产品成本150000元,B产品成本64000元。23.12月28日计提本月固定资产折旧费40000元,其中生产部门折旧费20000元,管理部门折旧费9000元,销售部门折旧费8000元,出租固定资产折旧费3000元。24.12月30日,以资本公积200000元,转增实收资本。25.12月30日,以盈余公积300000元,转增实收资本。26.12月30日,提取盈余公积20000元。
9.25日,以银行存款支付财产保险费8000元。其中生产车间电费6000元,行政管理部门电费1000元。10.31日,分配本月职工薪酬费用284905元。A产品80040B产品96005车间管理人员9940行政管理人员85820销售部门1310011.31日,本月提取固定资产折旧67920元。其中,生产车间计提折旧50220元行政管理部门计提折旧16960元,销售部门计提折旧740元。12.31日,月天结转发生的制造费用。A产品生产工时为28358小时,B产品生产工时为23202小时。13.31日,假设本期投入生产的A、B产品全部完工,结转本月完工入库产品成本。
9.25日,以银行存款支付财产保险费8000元。其中生产车间电费6000元,行政管理部门电费1000元。10.31日,分配本月职工薪酬费用284905元。A产品80040B产品96005车间管理人员9940行政管理人员85820销售部门1310011.31日,本月提取固定资产折旧67920元。其中,生产车间计提折旧50220元行政管理部门计提折旧16960元,销售部门计提折旧740元。12.31日,月天结转发生的制造费用。A产品生产工时为28358小时,B产品生产工时为23202小时。13.31日,假设本期投入生产的A、B产品全部完工,结转本月完工入库产品成本。做分录
老师,我想咨询一下,个税那个奖金单独核算的那个,我做筹划的话,就是比如说每月发1万块钱工资,我年度3万发奖金。那我每个月正常发工资,那我单独拿那3万块钱来做奖金的话,那个账务是怎么处理的?平时那我是每个月发。还是不要年度一次性发呀,
自己生产的汽车,用于办公,增值税视同销售吗?
你好,请问下研发费用记在管理费用二级科目,申报三季度企业所得税时,管理费用包括研发费用吗?还是要剔除
老师,小规模开了专票和普票,怎么交税的呢?
老师,做餐饮的,出去农批购买菜,发生的停车费用,应该进什么科目,明细做什么呢?
老师,A公司是B公司的股东,然后,A公司在公账上支付B公司在建的物资用款。开发票应该开给A还是B呢
现在这个公司要转让了,开了一家新公司 原来的固定资产没有搬到新公司用 账务上还有固定资产 但实际固定资产没有搬走要怎么处理
公司收到二手车市场开的票,未得普票改怎么样做账,票上的金额是含税还是不含税价
甲方公司给乙方公司贷付工资…乙方需要给甲方开票..后期这个怎么报税
老师,这个月季报里面应付职工薪酬,是不是计入成本费用的金额,要和个税一致