你好 21.12月28日结转本月完工A产品成本180000元,B产品成本200000元。 借:库存商品—A产品,库存商品—B产品,贷:生产成本—A产品,生产成本—B产品 22.12月28日结转本月已销A产品成本150000元,B产品成本64000元。 借:主营业务成本 , 贷:库存商品—A产品,库存商品—B产品 23.12月28日计提本月固定资产折旧费40000元,其中生产部门折旧费20000元,管理部门折旧费9000元,销售部门折旧费8000元,出租固定资产折旧费3000元。 借:生产成本,管理费用,销售费用,其他业务成本,贷:累计折旧 24.12月30日,以资本公积200000元,转增实收资本。 借:资本公积,贷:实收资本 25.12月30日,以盈余公积300000元,转增实收资本。 借:盈余公积,贷:实收资本 26.12月30日,提取盈余公积20000元。 借:利润分配—提取的盈余公积,贷:盈余公积

1.31日,计提本月固定资产折旧费80000元,其中车间使用固定资产折旧50000元,厂部管理部门使用固定资产折旧30000元。 2.31日,分配结转本月发生的制造费用。(按产品生产工人的工资比例分配) 3.31日,本月产品全部完工(假定月初没余额),计算并结转生产成本。
大华公司2021年11月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:19.11月28日接银行通知,天华公司购买A产品的货款及税款等已收妥。20.11月30日预提应由本月银行借款利息1200元。21.11月30日按规定计提固定资产折旧,其中生产车间设备折旧费18000元,管理部门办公设备折旧费8000元,销售部门折旧费8000元。22.11月30日结转本月发生的制造费用15000元。其中:A产品应负担9000元,B产品应负担6000元。23.11月30日结转本月完工A产品成本180000元,B产品成本260000元。
大华公司2021年12月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:21.12月28日结转本月完工A产品成本180000元,B产品成本200000元。22.12月28日结转本月已销A产品成本150000元,B产品成本64000元。23.12月28日计提本月固定资产折旧费40000元,其中生产部门折旧费20000元,管理部门折旧费9000元,销售部门折旧费8000元,出租固定资产折旧费3000元。24.12月30日,以资本公积200000元,转增实收资本。25.12月30日,以盈余公积300000元,转增实收资本。26.12月30日,提取盈余公积20000元。
9.25日,以银行存款支付财产保险费8000元。其中生产车间电费6000元,行政管理部门电费1000元。10.31日,分配本月职工薪酬费用284905元。A产品80040B产品96005车间管理人员9940行政管理人员85820销售部门1310011.31日,本月提取固定资产折旧67920元。其中,生产车间计提折旧50220元行政管理部门计提折旧16960元,销售部门计提折旧740元。12.31日,月天结转发生的制造费用。A产品生产工时为28358小时,B产品生产工时为23202小时。13.31日,假设本期投入生产的A、B产品全部完工,结转本月完工入库产品成本。
9.25日,以银行存款支付财产保险费8000元。其中生产车间电费6000元,行政管理部门电费1000元。10.31日,分配本月职工薪酬费用284905元。A产品80040B产品96005车间管理人员9940行政管理人员85820销售部门1310011.31日,本月提取固定资产折旧67920元。其中,生产车间计提折旧50220元行政管理部门计提折旧16960元,销售部门计提折旧740元。12.31日,月天结转发生的制造费用。A产品生产工时为28358小时,B产品生产工时为23202小时。13.31日,假设本期投入生产的A、B产品全部完工,结转本月完工入库产品成本。做分录
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?