3月工资预交的个税=(35000*3-1000*3-2000*3-1000*3-1000*3-5000*3)*0.1-2520-((35000*2-1000*2-2000*2-1000*2-1000*2-5000*2)*0.1-2520)=2500 3月劳务报酬预交的个税=100000*0.8*0.4-7000=25000

某居民个人2019年取得如下所得: (1)每月应发工资均为12000元,“三险 金"等专项扣除为1600元, 从1月起每月享受子女教育专项附加扣除1000元,老人赡养专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。(2) 5月份取得劳务报酬所得10000元。 (3) 8月份取得稿酬所得20000元。 (4) 申报2019年度大病医疗支出13000元。 计算应预扣预缴个人所得税税额及汇算清缴应纳个人所得税税额
甲公司员工小王基本情况如下: 1.专项扣除:三险—金每月缴纳3000元。 2.专项附加扣除:子女教育每月1000元(双方约定由他一方承担),首套住房贷款利息支出每月1000元,赡养老人支出每月2000元(他是独生子女,父母60周岁以上); 3,.购买符合条件的商业健康保险每月200元。 4.工资薪金发放情况 (1)2019年1月发放15000元 (2)2019年2月发放45000元 (3)2019年3月发放15000元。 如果暂按《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》内容,2021年1-3月个人所得税怎么计算?(计算每月应预扣预缴税额及1-3月累计应预扣预缴税额)
某公民2019年1-3月每月取得工资收入20000元,无免税收入,2019年3月取得季度奖金10000元,每月的专项扣除和专项附加扣除共计2000元,无其他扣除,2019年1-2累计预扣税款780元,请计算扣缴义务人2019年3月应扣缴其工资薪金个人所得税税额。另外2019年4月和9月其分别取得劳务报酬所得3600元和35000元.请计算扣缴义务人2019年4月和9月应预扣预缴其劳务报酬所得的个人所得税额。
计算个税 公司小王2019年度每月工资35000元,每月应扣除三险一金1000元,每月可以办理的专项附加扣除为赡养老人支出2000元,小孩2个,4岁和2岁, 租房每月1000元,父亲70岁)。另外2019年3月份取得劳务报酬10万元,8月份取得稿酬10万元。计算3月缴纳的个税金额。
小李为居民个人,2019年3月取得劳务报酬所得3000元,4月取得劳务报酬30000元,10月入职某公司,每月应发工资均为20000元,当月取得稿酬所得30000元,取得特许权使用费收入3000元。每月减除费用5000元,“三险—金”等专项扣除为2500元,从1月起享受赡养老人专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。计算小李全年应纳的个人所得税。
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?