同学你好 对的 是需要填写的
老师我们是建筑分公司,总公司在北京,现在要申报第四季度,有个所得税预缴表,老师这个怎么填写,营业收入 和营业成本是只填写我分公司的吗?不是这种分公司需要汇总申报,老师刚接触建筑,新公司第一次申报,不理解?老师,如何看出是独立申报所得税还是汇总申报老师?老师我把季度申报表发您看下,还有我们税费认定信息表 。
请问一下老师,A公司注册资本100万,B公司占股100%,除了有投资,其他什么业务也没有,AB公司也不属于母分公司,都是独立核算,那AB两家公司需要填报关联企业报告吗?我试着填报了一下,但是保存不了,说关联业务往来汇总表不能为0,但是AB公司没有业务往来,我要怎么填报呢?是不是不需要填报呢?
老师,您好,我们公司是总公司,有个同省不同市地区的分公司,分公司只有一笔其他应付的业务,没有与总公司发生业务,是独立核算的,现在汇算清缴了,关联业务往来报表的信息需要填写吗?我填过,但是有好多组织机构信息,不知道怎么填,也不确定要不要填写
老师,我们公司控股了全资控股了,另外一个商贸公司,我填写了关联业务往来报告表,我想请问一下,他提醒我说因为我填了是否独立核算,我选的是现在需要我填写年度关联交易财务状况分析表,我想请问一下,因为这个财务状况分析表里边基本上都是经营类的,我们跟这个商贸公司之间只有往来借款,那这个表分析表还用不用填?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
那需要怎么填呢
有往来款不是吗 这个分公司的也填
跟总公司的没有往来,只有分公司自己有一笔其他应付的款
那这个就不填写了