你好,那你之前申报给税务局的财务报表怎么做的?这个是内账还是外账的
老师,我现在新进的一家公司,之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司实际存在的应收应付,其他应收应付,预收预付以及短期借款的款合计汇总数给我,我这边录入期初余额,试算结果不平衡,请问是需要怎么调整
老师你好,我所在的装俢公司之前是流水账,老板让我从5月1日起做账,期初余额怎么找,我现在找到:5月初的应收账款,其他应收款,其他应付款,预收账款这几个科目余额。正在做的工程需要算应收账款吗
老师,这个是之前代账公司做的账表,现在我买了财务软件想重新整理了,建期初数据,这个其他应付款余额在借方,该怎么写? 是记其他应收款去?还是其他应付款填负数?
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
老师是这样的。现在暂估了很多成本,导致应付有300多万。 其他应收款老板个人有300多万。 现在老板让我把其他应收款账户余额减少,我该怎么做?都是根据银行流水做账。
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
请问老师,这个月工资,12000和8150分别扣多少个税呀
老师,印花税应税凭证名称写什么?
想问老师一下我把自己的钱借给老板私户可以吗 个体户对应的她的个人银行卡?她在还我。有风险吗?
请问:公司贷款买的电车,用个人名字入户,原因是个人买电车国家有补贴,这个车怎么做账,每月还贷款怎么处理?
老师,电脑上的讲义怎样点开看并下载
这里是个体工商户,做的内账
盘点现有的余额,来做期初货币资金,你就看你的银行存款,还有库存现金的余额,其他的往来科目最好和对方对账,然后你的存货固定资产剩余的 有实收资本吗?如果有的话,需要填写差额,可以放到利润分配未分配利润
现在没有实收资本
公司刚成立时有实收资产,后面股东都分掉了
所有的填写零就可以。
没有的,填写零就可以的
那跨年工地需要处理吗?
需要的,你工程上有没完工的,在存货里面属于工程施工。
只不是要根据已投入的成本确定完工进度计算应收账款
是不是根据已投入的成本确定完工进度计算应收账款
这个不一定,看你确认收入的方法,根据完工进度,或者是根据开发票的,或者是根据收款的,都可以你自己选择。
如果确认了收入就要把数据找出来是吗
对的是的需要的,这个影响你的成本 影响你的存货,还影响你的利润分配。
好的,谢谢
在做内账时,需要写应交税费吗
不用客气,工作愉快。