你好; 这部分是属于劳务费来核算的

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
我司忙的时候,生产或设计上会请外协来帮忙,安排什么人来帮忙对方决定,开票给我司,开票内容是研发和技术服务*技术服务费或者研发和技术服务*钳工装配或者研发和技术服务*电工钳工技术服务,那么企业所得税汇算清缴-期间费用表,应属于劳务费?还是咨询服务费?还是其他?
高新技术企业认定的研发费用可以加计扣除的:1.委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用(研究开发活动成果为委托方企业拥有,且与该企业的主要经营业务紧密相关)。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定,按照实际发生额的80%计入委托方研发费用总额。 请问:收到受托方开给我司的技术服务费发票,我可以入账“研发支出——费用化支出——委托研发费用 ——**项目”这个科目并在年度汇算清缴时进行加计扣除吗? 这种情况下是否一定要获得受托方提供的《委托研发“研发支出”辅助账》呢?
老师,这道题您能解答一下吗,我追问不了,只能重新发起一个问答,谢谢老师。2019年苏某在甲公司工作,每月取得工资收入30000,每月负担三险一金1200。在2019年期间于3月兼职为乙公司网站提供技术服务,获得报酬8000元,并于6月在丙出版社出版一部小说,获得稿酬9000元,在10月提供专利技术的使用权给丁公司获得收入5000元。其他资料如下:(1)儿子正在上小学,现已与丈夫约定由苏某按子女教育专项附加扣除标准的100%扣除;(2)苏某本人是在职博士研究生在读;(3)苏某去年使用商业银行个人住房贷款(或住房公积金贷款)购买了首套住房,现处于偿还贷款期间,每月需支付贷款利息1300元,已与丈夫约定由苏某进行住房贷款利息专项附加扣除;(4)苏某的父母均已满60岁,与姐姐和弟弟签订书面分摊协议,约定由苏某分摊赡养老人专项附加扣除800元。要求:请计算苏某2019年度应预扣预缴个人所得税税额及汇算清缴应纳个人所得税税额。
老师,我有个个体户,经营范围如下: 一股项目:工业设计服务:光面设计:广告设计、代理;信息技术咨询服务;五金产品研发;技术服务、技不开发、技术咨询、技木交流、技术转让、技术推广;家具安装和维修服务。家用电器安装服务:信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务):专业设计服务。现在需要个体户给一个出口企业开发票,合同写的是研发篮球架升降技术,我开什么名目,咨询费,技术费或者其他什么,税率多少?
老师您好,基本户办了个扫码收款,扫码收款是一天汇总一笔到账,客户扫码支付,给客户开票,扫码收款是看不到客户的名字,这种要怎么作账,简单方便
我们公司是做土豆加工的,我们把土豆加工成淀粉,再把加工淀粉过程中形成的薯渣加工成饲料,那我们把薯渣加工成饲料使用的增值税税率是否直接按9%税率呢?但是我们确实是把食物深加工的过程中形成的残渣制作的,是否要用13%的税率呢?
老师好,之前开了个个体工商户不用做账的,但一年大概开了30-40万发票,现在没业务,想注销,要怎么处理有什么流程吗。税务没申报税的那种
安全经费列支釆购的无形资产,是否在购入当月一次性全部计入累计摊销?
开保洁服务税收编码是哪个
老师您好,请问一下租赁的厂房租期为10年,房租按年支付的话,这个费用是怎么摊销,是按年还是按月摊销?
老师您好,请问一下支付大额的装修费用,做内账的话要附上纸质的合同复印件吗?
老师我们有一个患者做的牙是23年做的,23年的23年的时候是个体,我们现在是公司,当时花了4万现在她要开发票 这种情况怎么处理呀
老师您好,请问一下是不是连续6个月无开票无收入,零申报的话,税务局会重点关注稽查,假如碰到这种情况,我们作为内账会计应该怎样应对
补做25年3月的账,汇率用什么数据呢,在哪查呢